Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 296
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с правильностью начисления НДС и Налога на прибыль. Российская компания А приобрела товар за границей. Обратилась в Российскую компаню В за помощью в оказании услуг по транспортировке груза из Монголии в Китай (без пересечения таможенных границ РФ). На счет компании В был отправлен аванс за оказание данных услуг. Вопрос: Как правильно начислить НДС в рамках работы компании В? Начисляется ли налог на прибыль на поставщика нерезидента. (прошу не затрагивать вопрос курсовых разниц) Заранее благодарна |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|