Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Почему у меня идет красным, может я сделала что-то не так????
Уже сил нет.. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
А что за субсчет у Вас 62.1?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
irana
Все правильно, перепроверила. Larky 62.1. Расчеты с покупателями (Арендаторы) Бьюсь уже четвертый день, не пойму где ошибка!!!!!!!11111 |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Мне кажется что 62.1 это расчеты с покупателями. А вы платите авансы, надо 62.2 авансы полученные, при реализации должно автоматом вставать на 62.2 А 62.1 нулевой должен проходить.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
статус: главный бухгалтер
|
Цитата:
С другой стороны, я смотрю у вас ИП. У вас кассовый метод? |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Выписываю счет, оплата на р/счет в банке, снимаю через чековую книжку. Далее по кассе проводу приход денег, выдаю предпринимателю. В конце месяца акт выполненных работ. В принципе все.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
|
СветланаВВ, мы тут уже вдвоем говорим что субсчет должен быть 62.2
Только у меня проводка такая не делается. Сразу Д62,2 К90
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Все очень просто, Вы используете активный счет несколько неправильно... По общему правилу, первая проводка по активному счету должна быть дебетовая, у Вас же получается кредитовая - поступление денег Дт51-Кт62.1... Поэтому нужно либо признак счета поменять на активно-пассивный, либо сначала по нему начислять услугу, а после выставлять счет на оплату, либо оплату, полученную авансом, приходовать на пассивный субсчет... Хотя у ИП на "красноту" можно и не обращать внимания, кроме дискомфорта для глаз, никаких отрицательных последствий это не несет...
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Все, поняла, все седала, на 62,2. все ОК...
СПАСИБО!!!! |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|