Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте уважаемые коллеги! всё разбираюсь с НДСом я новичок принимаю дела(в первый раз) Подскажите пожалуйста как мне узнать какие авансы по 60 и 62 уже закрыты накладными а какие так остались авансами? по каким счетам смотреть или как точно узнать положение с авансами по НДС чтобы правильно все учесть в декларации за 3 квартал
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Открывайте оборотки по субсчетам и проверяйте остатки по контрагентам 
		
		
		
		
		
		
		
	по сч. 60.2, 62.2 НДС по авансам при занесении в книгу продаж или покупок заносится на сч. 76 АВ , 76 ВА  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо! Значит все авнсы надо смотреть на счетах 76 Ав и 76 ВА если там есть сальдо по этим счетам значит это и есть авансы которые надо потом превратить в реализацию или покупку да?  
		
		
		
		
		
		
		
	а потом когда уже произодет приход или реализация как я должна перевести эти счета фактуры на аванс уже на приход или реализацию?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			yulik888, НДС с авансов платится тогда, когда вам денежку перечислили, а вы не отгрузили товар. В отчетном периоде. Если аванс уже учтен при расчете НДС и вы провели реализацию, то сумму начисленного НДС с аванса вы ставите себе в вычет. А сумму НДС с реализации к уплате. То есть фактически НДС по это реализации вы уже учли в авансе, заранее...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Значит чтобы проверить авнсы надо смотреть на счетах 76 Ав и 76 ВА если там есть сальдо по этим счетам значит это и есть авансы которые надо потом превратить в реализацию или покупку да?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вообщем то - ДА , еще с-до по этим счетам нужно сравнивать с с-до по сч. 60.2 и 62.2, что бы небыло ошибок с занесением в книгу продаж и покупок
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 473
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если я плачу по банку, и вешаю на 60.2, но поставщик не предъявляет сч-ф на аванс, то у меня получается разница между 60.2 и 76 ВА.....Т.е я понимаю, что не стоит это проводить как аванс, а вешать на 60? Аренда за офис
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А если вам сделали предоплату, то с/ф лучше выставить, даже если покупатель ее не просит, тогда у вас сумма НДС попадет на Дт 76.АВ, после того как вы сделаете реализацию и к ней с/ф, то для того чтобы сумма по 76.АВ встала по Кт, в книге покупок вы прописываете с/ф которую выставляли раньше на аванс, тогда сумма по 76.АВ закроется. Проводки будут такие: Дт 51 Кт 62.2 = 118 руб поступила предоплата Дт 76.АВ Кт 68(НДС) = 18 руб выписали с\фактуру на аванс Дт 62.1 Кт 90 = 118 руб выписали накладную и с/ф Дт 90.03 Кт 68(НДС) = 18 руб отражен НДС при реализации Сформировали книгу продаж Далее формируем книгу покупок в которой вписываем с/ф которую раньше выписывали на аванс, после этого получится проводка : Дт 68(НДС) Кт 76АВ = 18 руб.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |