Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.06.2007 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			  Прошу помощи у опытных бухгалтеров... Ситуация следующая: фирма занимается перепродажей... был перечислен с текущем периоде большой аванс от клиента, оплата сразу ушла поставщику... но приходный документ будет только в следующем периоде... наценка небольшая.... так что денег на уплату НДС с этого аванса просто физически нет... Что можно придумать, чтобы все было красиво?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			рискну предположить начислить ндс с аванса, уплаченного поставщику, запросив у него счет-фактуру на аванс... Поправьте меня, если что... 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это как????
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			низя так... я разузнала...  
		
		
		
		
		
		
		
	Может быть сделать так- красиво все равно не получится... Показать, что, якобы, товар пришел в тек.периоде, зачесть ндс... а потом сдать уточненку.., уплатив пени.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.06.2007 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А всю сумму с аванса тогда тоже надо будет уплатить с уточненкой? И еще... в связи с тем, что приход придет только в следующем периоде, скорее всего там будет НДС к возмещению... могу ли перекрыть налог к уплате и к возмещению... уплачу только пени... ну и разницу может по мелочи?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для НДС уустановлен налоговый период квартал либо месяц 
		
		
		
		
		
		
			Все платежи производятся после окончания налогового периода. Бюджет не будет ждать, когда Вы в следующем налоговом периоде получите НДС к возмещению. Поэтому налог придеться заплатить по окончании налогового периода, а в следующем налоговом периоде принять к вычету. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.06.2007 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну а если я сдам уточненку в момент, когда уже подойдет время для уплаты за следующий период... на тот момент у меня за след. период будет НДС к возмещению... а тот по уточненке - к уплате... они друг друга компенсировали бы  
		
		
		
		
		
		
		
	  ... или нельзя так?
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НДС вам все равно придется платить за этот отчетный период - просто вы покажете, что у вас аванс или даже сделаете отгрузку в этом отчетном периоде. И это чисто ваша проблемма, что у вас нету денег, надо было заплатить налог, а потом поставщикам. Налоговую это не будет беспокоить, она все равно будет выставлять вам требование на недоимку и высчитает пени. 
		
		
		
		
		
		
			А если у вас в следующем отчетном периоде будет НДС к возмещению, то с начала этого года налоговая зачитывает возмещение только по результатам камеральной проверки, котороя длится около трех месяцев. Так что мужайтесь эти деньги с вас налоговая будет трясти - возмещение НДС следующегоотчетного периода это не перекроет 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.09.2006 
				Адрес: Орел 
				Возраст: 48 
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подаете НДС за текущий месяц с ошибкой или в возмещении (сделаете больше) или в начислении(сумму аванса уменьшите), но чтобы была сумма к уплате, приблизительно как и раньше. На следующий месяц подаете сумму к возмещению, сдаете документы на камералку и заявление на зачет налога по ст. 78 НК. ЧЕРЕЗ ТРИ месяца после проведения проверки можете подавать уточненную декларацию и платить пени за 4 месяца.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Господи, сколько уже не сделано! А сколько еще предстоит не сделать (А.С. Пушкин)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.06.2007 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А почему только через три месяца? Насколько знаю, пени большие при просрочке больше 180 дней? И еще, если проверка сама найдет эту ошибку в декларации, грозит большой штраф?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.09.2006 
				Адрес: Орел 
				Возраст: 48 
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Срок возмещения НДС будет исчисляться с момента окончания камеральной проверки (п. 2 ст. 176 НК РФ). Камеральная проверка 3 месяца, еще 10 дней у налоговой есть для принятия решения о возврате или зачете. Пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки НЕЗАВИСИМО от кол-ва дней. Сумма НДС по ут. декларации*1/300* ст. реф. *кол-во дней просрочки. Если найдут ошибку, то штраф, но если вы покажете НДС к уплате такой же как и всегда, то никто у вас документы на камеральную проверку запрашивать не будет.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Господи, сколько уже не сделано! А сколько еще предстоит не сделать (А.С. Пушкин)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			О чем речь!!! О том чтобы сдать   декларацию за налоговый период без учета НДС с аванса, а после поступления денег от покупателя  сделать уточненный расчет и подать НДС  с авансом???? 
		
		
		
		
		
		
			Если так, то о каком возмещении идет речь, когда будет НДС к уплате при подаче уточненной декларации. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.06.2007 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что, не получится так, да? Возмещение будет за следующий период, уплата с аванса по уточненке, они друг другу перекроют, останется еще чуть к уплате... не выйдет так?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 60
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Перевод денег на карточку. | Ludmila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 28.05.2007 10:09 | 
| УФК возврат денег | анастасия | Делимся опытом | 7 | 10.05.2007 22:27 | 
| Ошибочно выделен НДС при применении упрощенной системы: уплатить необходимо | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 27.04.2007 22:31 | 
| Директор дал денег | Lennok | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 07.02.2007 16:56 | 
| Как определить стоимость денег? | Валерия | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 04.02.2007 22:08 |