Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Для перевозки грузов после 01.01.2011г. на экспорт/импорт использовались вагоны по Договору предоставления подвижного состава, а именно те, которые не собственные, не арендованные, не в лизинге. А контрагент, которому принадлежал груз, принимает к учету только документы, выставленные с НДС 0% (имеет возможность подтверждения НДС 0% и,просто, монополист на этом направлении) Можно ли каким-либо способом выставить эти перевозки с НДС 18%? Или каким образом можно выставить такие перевозки с НДС 0% не собственнику вагонов(в т.ч. аренда, лизинг)?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Совершено сумбурно написано... Вы вообще на каком основании услуги оказываете?
Заказчик Ваших услуг кто? Кому принадлежат вагоны и какие у Вас с ними отношения? Является ли резидентом заказчик перевозки? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|