Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить вопрос, мучаюсь уже неделю, ранее с таким не сталкивалась. Организация занимается продажей товаров оптом и в розницу, опт на ОСНО, розница на ЕНВД по всему раздельный учет кроме НДС, т.к. при поступлении товаров, неизвестно что уйдет в розницу, а что на опт. Получается, что весь НДС принимается к вычету, а потом НДС с товаров, проданных в розницу нужно восстановить. Вопрос-как? Теоретически понимаю, но какими операциями это сделать - нет. Программа 1С Бухгалтерия 7.7.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Происходит следующее: Дебет 41-1 Кредит 60 — 120 000 руб. — отражены в учете приобретенные товары; Дебет 19-3 Кредит 60 — 12 000 руб. — отражена сумма НДС по приобретенным товарам, предназначенным для продажи оптом; Дебет 68 Кредит 19-3 — 12 000 руб. — принят к вычету НДС по товарам, предназначенным для продажи оптом. Часть товара, приобретенного оптом, продали в розницу: Дебет 41-2 Кредит 41-1— 60 000 руб. — передана часть товара, предназначенная для продажи в розницу; (перемещение) Дебет 41-2 Кредит 19-3— 6000 руб. —сумма НДС включена в стоимость товаров, предназначенных для розничной продажи. (перемещение) Продажа в розницу: Дебет 90-2-2 Кредит 41-2 Дебет 50-1 Кредит 90-1-1 - оприходована выручка. А дальше я в тупике, какими операциями и проводками восстановить НДС. Нужно же его отразить как-то в книге продаж или в книге покупок (СТОРНО!) Спасибо!!! Последний раз редактировалось Nastiya; 24.03.2011 в 15:34.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое за ответ! Только все равно вопросы остались. Какой операцией сделать 19.3/68? Пробовала запись в книгу продаж, но там в основании можно выбрать счет-фактуру выданный, а я то по идее делаю на основании поступления (счет-фактура полученный). Или выписывать счет-фактуру выданный саму на себя, тоже пробовала, программа проводки не те ставит. А проводка 41.2/19.3 у меня формируется сразу при перемещении товара из опта в розницу. Скажите, пожалуйста, я тут еще вычитала, что можно сделать СТОРНО 68/19.3 на сумму восстановленного НДС, тогда в кнаге покупок отразится отрицательная сумма, только вот тоже вопрос какой операцией это делать, на основании какого документа и в декларации где отражать? Восстановленный, то отражается по стр. 190. Заранее Благодарю!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 quo 
			
			
			
			Регистрация: 26.10.2010 
				
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 734
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно сторно. Попробуйте так. Правилами ведения не предусмотрено на суммы восстанавливаемого НДС выписывать счет-фактуру. Регистрируйте прежнюю, на основании которой НДС и был принят к вычету. В декларации отразите по строке 090 "сумма налога подлежащая восстановлению"
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Gazizov; 24.03.2011 в 21:57.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое за помощь!!!! Только я не поняла где и как "Регистрируйте прежнюю, на основании которой НДС и был принят к вычету". Тем более что там она не одна, а очень много и с разных периодов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, помогите пожалуйста: ООО на ОСНО арендует гостиницу, с апреля 2012г. из состава учредителей вышло юр.лицо и мы попадаем под енвд. Нет вопросов по поводу восстановления НДС по ОС, вопрос нужно ли восстанавливать НДС с ОС дешевле 40тыс (кровати, телевизоры, тумбы, шкафы, кронштейны, шторы, жалюзи, подушки, матрасы, пододеяльники). Ищу ответ не один месяц, пожалуйста помогите, если кто-то знает ответ. Очень прошу.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |