Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	У нас такая ситуация. Договор на услуги заключен в валюте (дол). Счет-фактуры выставляют в рублях. Я учитываю услуги по счет-фактуре в рублях, продавец услуги рассчитывает еще курсовые или суммовые разницы (я точно не знаю что там возникает), и у нас не идет сальдо. Вопрос: Должна ли я сама рассчитывать эти разницы и учитывать их просто по расчету: Возникает ли с них НДС? Должен ли поставщик услуг выставлять счет-фактуры на возникающие разницы? Заранее огромное спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			helen-mail, как рассчет вашим контрагентом курсовых разниц влияет на ваши взаиморасчеты? 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 у вас предоплата? или пост оплата? курс какой для расчетов берете? должен, но не вам 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бывает и предоплата и постоплата. 
		
		
		
		
		
		
		
	Сальдо не идет, конечно. Просто наверное неправильно, что учитываю услуги по счет-фактуре, надо по договору по курсу доллара на конец месяца или на день оплаты? Счет-фактура тогда будет не на ту сумму, что реально в рублях в учете, как сейчас и получается.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			оплата в рублях? в договоре что написано про курс?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, оплата в рублях. Платили просто какой-то суммой например 100 тыс. руб. Акты не выставляют, Только счет-фактуры. Счета на оплату в валюте, но конкретно по ним не платили.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как это? что вы у них покупаете?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			покупаем аренду)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			почему акт не дают? оьязательно должен быть акт - без него вы не можете принять эти расходы. 
		
		
		
		
		
		
			с курсом что в договоре? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			сейчас я точно не помню, курс на день оплаты, то есть пока у нас было задолженность, они постоянно начисляли разницы, а когда платим вперед, то их нет. я вижу эти разницы только по акту сверки, так как вводила данные по счет-фактуре...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			helen-mail, их курсовые разницы - это их личное дело. если они выставляют курсовую разницу, то они списывают у СЕБЯ ее на доходы или расходы.так же и вы. если у вас сначала была оплата, потом поступление - курсовой разницы не будет, приходовать вы будете по курсу на дату оплаты.  
		
		
		
		
		
		
			а если вы сначала получили услугу, по курсу 28, а потом ее оплатили по курсу 31 - у вас будет курсовая разница, которую вы у себя спишете как отрицательную курсовую разницу на внереализационые расходы. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НДС мой должен быть как по счет-фактуре?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет. 
		
		
		
		
		
		
			helen-mail, входной ндс уже давно не зависит от оплаты 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что-то я все равно не поняла. 
		
		
		
		
		
		
		
	Допустим по договору цена аренды 1000 у.е. в месяц. На конец месяца курс 30 рублей. Я должна начислить в учете 31.01.2011г. Д19.3 К60 30000/1,18*0,18 руб. Д26 К60 30000/1,18 (итого 30тысяч) по счет-фактуре мне принесли точно такую же сумму. На 28.02.2011г. числится долг за январь, еще не оплачивали. Курс 31 Начисляем курсовую разницу 1000*(31-30)1=1000 Д91.2 К 60 Так? счет-фактура не меняется. Когда я оплачиваю, курс 32. я должна заплатить 32000? и начислить курсовую разницу также на дату оплаты? А НДС на 19.3 у меня все как на 31.01.2011? Так я правильно поняла?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			helen-mail, Если У Вас услуги, то в договоре четко должна быть прописана Дата исполнения этих услуг (например последнее число месяца) , и на последнее число месяца они Вам выставляют Сч. ф-ру расчитаную из курса доллара. Вы платите согласно договора тоже расчитывая из курса доллара. Курс доллара по расчетам тоже должен быть обязательно указан. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если все эти условия соблюдаются, то разница в рублевом эквиваленте эт Суммовые разницы в НУ , в бух. учете относятся на 91 сч.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот статья с Глав Буха , Почитайте про Кур. и Сум. разницы.  
		
		
		
			Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |||
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 НДС так и остается таким, каким вы его приняли изначально к вычету.  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |