Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Предстоит такая задача: с нового года хотим создать новую базу с вводом туда остатков, но как перекачать из старой базы н-р справочники Контрагентов, чтобы руками не заполнять их снова, н-р данные по сотрудникам, чтобы руками их не вносить снова, но эту проблему решить не сложно, сотрудников мало, можно и руками внести, контрагентов тоже можно создать при выгрузке выписок из банка, проблема в другом: проблема как внести данные по товару, которого придостаточно, но даже не в этом проблема, т.е. не в справочнике и не в остатках, а проблема в том, что в настоящий момент товар принят на склад розницы, которая под ЕНВД, соответственно НДС включен в стоимость товара, и иногда происходит продажа по безналу юр лицам, соответственно НДС из стоимости автоматически исключается и при заполнении книги покупок входит туда, а книга покупок заполняется на основании с/ф, вот как мне перетащить эти остатки совместно с данными с/фактуры и датой прихода этой с/фактуры, для того, чтобы безболезненно в дальшейшем НДС из стоимости исключалась и я могла принимать в вычет этот НДС. Почему полностью не хотим загружать данные из одной базы в другую ? потому что бардак в номенклатуре, много чего из номенклатуры отсутствует в данный момент, да еще изменяли коды, прога присваивала свои, а мы меняли на свои, так как работникам было удобно искать для товарного отчета по коду, а буху удобно по алфавиту и наименованию искать товар, большого результата это не принесло, а бардак в номенклатуре образовался, вот теперь и хотим новую базу создать и чтобы там все красиво было.
 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			MarinaAnna,  всё это может сделать программист. Это называется свёртка базы. Типовых средств для этого нет.  
		
		
		
		
		
		
		
	Для дальнейшего правильного учета НДС здесь главное аккуратно перенести данные по товарам с заполнением счетов-фактур (из поступления). Сколько примерно наименований номенклатуры будет на остатках? руками не реально?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Хочется узнать, если вдруг придется это делать все таки руками .... 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			MarinaAnna, приложила файл по вводу остатка.  
		
		
		
			Предприятие/ Ввод начальных остатков ... выбираете соотв. счет (10,41..) создаете документ и заполняете. Можно сначала заполнить верхнюю табл.часть остатками товаров, затем для каждой строки добавлять информацию о сч-фактуре в нижней таблице. 1. Т.е. встали на первую строку вверху и добавили данные внизу, встали на вторую строку вверху (внизу стало пусто, т.к. для этой номенклатуры еще не ввели данные) - и также добавляем данные. 2. партия вверху и сч-фактура внизу проще поставить один и тот же документ расчетов 3. т.к. у вас товары приняты на учет по стоимости, включающей НДС, то обязательно ставим галку (см. п.3 на рисунке) надеюсь понятно описАла)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			на 3 ноября провели инвентаризацию, производство на УСН. Решили перейти на прграмму 1С8.2 УПП и ввести остатки с 03.11.12г. Ввела остатки сырья документом "Оприходование товаров":Ввод начальных остватков. - счет учета номенклатуры 10-01, все верно. А тары документом. Оприходование товаров:Ввод начальных остватков. Счет учета указала на вид номенклатуры "Тара и тарные материалы" 10-4. А после проведения докумета корреспонденция счета на тару 41-04. Почему?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скорее всего есть проведенный документ Установка параметров учета номенклатуры (см. Операции/ Документы) ... вот его надо удалить совсем, чтобы сработали ваши настройки по виду номенклатуры.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |