Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.01.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Путем сверки и перелопачивания первички выявили, что в 2010 и 2011годах бухгалтер не закрыл услуги. Документы были представлены поставщиком в срок, но не проведены по бухгалтерии.
По одному поставщику на 45000руб ( услуга без НДС) По второму на 4602руб ( с НДС - 702руб). У нас была завышена налоговая база, следовательно, мы можем не подавать уточненку. Мы признали эти ошибки несущественными и списываем их по 91 счету. Дт91,02Кт60 как правильно списать НДС по проводкам. Я его не предъявляю, а хочу списать с чистой прибыли. дт19 кт60 дт91,02Кт19 Дт99Кт91,02 Дт84Кт99 - так??? |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|