Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Предприятие продает материал через 62.1 сч. оплата по 50,но почему-то ее кассир ставит на 91.1.и ссылается на какую-то 2 форму.Возможно ли такое? и можно ли сразу реализовать через 91.1. 
		
		
		
		
		
		
		
	Спасите мою карьеру.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			Регистрация: 22.06.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 3,314
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы торгуете этими материалами постоянно то собственно эжу не материал а товар 
		
		
		
		
		
		
		
	Если же это остаткки которые не понадобились при производстве то правильнее проводить через 91 ведь это не основной вид деятельности  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вообще-то это остатки от основного производства, а как возможно провести через 91.1 с помощ 1с 7.7. если только в ручную.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да проводки именно такие, я считаю что именно так должно и происходить. Вот только гл.Бух.(он же кассу разносит в 1с) говорит, ссылаясь на какую-то 2 форму, что нужно оплату по кассе делать на 91.2, а как сумма закроются если одна на 62, другая на 91. 
		
		
		
		
		
		
		
	Реализацию делал док. отгруска материалов на сторону и проводки такие же. Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 96
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			значит нужно изменить кассу вместо91.1 пост 62,1
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 96
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 возникают проводки 90.1/10.8 и 62.1/91.1 кассир делает прих орден пров.50.1/91.1 Мне кажется, что здесь как-то не правельно.Как эти суммы перекроются между собой, если счета разные.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() По кассе 50 - 62.1 По продаже материала 91.2-10 и 62-91.1 Последний раз редактировалось Аланда; 19.10.2007 в 13:04.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 96
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас лично:62/91-1-признан операционный доход от реализации; 
		
		
		
		
		
		
		
	91-2/68-Начислен НДС; 91-2/10-6 -Списана стоимость реализации; 50/62-получена оплата 99/91-9-Отражен фин.результат. (У нас не 1С):smile:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 так все равно вопрос остается открытым. кассир ставит 91.1 а я 62.1 как они закроются. Я больше не буду соверж.жестокие ошибки. Последний раз редактировалось Grexs; 19.10.2007 в 13:46.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			"Гл.бухгалтер сказал что такая операция ведет к двоиному учету НДС (типа на 62 и 91сч.) вот только я не как не пойму почему так, и ведь не докажеш." 
		
		
		
		
		
		
		
	Правильно говорит,только исправлять нужно ЕЙ в кассе,а не ВАМ,хотя бы потому,что проводки по отгрузке делаются автоматически,а при оформлении приходного ордера по Кассе есть возможность выбрать корреспондирующий счет(вместо 91 выбрать 62 ).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 96
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
    я не знаю.Почитаю еще,конечно. Буду следить за событиями. 
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 52
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Реализация металлолома | NLita | Делимся опытом | 2 | 15.10.2007 22:06 | 
| Прочая реализация | Пионерка СТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.09.2007 18:31 | 
| Реализация ОС | Яша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 12.07.2007 13:39 | 
| cписание материала | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 9 | 06.07.2007 19:58 | 
| Возврат материала поставщику | Fenechka | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.03.2007 17:18 |