Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.07.2007 
				Адрес: г. Орел 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 119
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
		
	За июль по НДС образовалась переплата. Сдала декларацию за август и уплатила налог с учетом этой переплаты, т.е. меньше на эту сумму. Письмо на зачет не писала. Потом обнаружила ошибку и сдала уточненную декларацию за август (НДС к уменьшению). Одновременно сдаю декларацию за сентябрь и уплачиваю налог с учетом этой суммы к уменьшению. Письмо на зачет также не написала. Могут ли эти, законные с моей точки зрения, недоплаты считаться недоимкой без соответствующих писем на зачет? И какие для организации могут быть последствия, ведь в конечном итоге все уплачено верно и долга по НДС нет?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.10.2007 
				
				
				
					Сообщений: 821
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 166
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может, Вам проще сделать сверку с налоговой, составьте заявление о сверке налогов и расчетов. По одному налогу, я думаю, налоговая не будет нос воротить и все сделает.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2007 
				Адрес: Краснодар 
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ст 81 п. 1  
		
		
		
		
		
		
		
	при обнаружении нал-ком в поданной декларации ошибок , приводящих к занижению суммы налога, ...... обязан внести изменения и предоставить в налоговый орган уточнённую декларацию. То есть письменно уведомлять не надо. На практике у меня были такие случаи, я не пишу. Хотя камеральщики могут потребовать с объяснениями, в каждой налоговой внутренние порядки))) Штрафных санкций не будет. Пеня - если была переплата на день срока уплаты налога ( 20 числа) не начисляется.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Уточненная декларация по УСН | Elena22 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 25.09.2007 16:50 | 
| Декларация по НДС | mimoza | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 22.05.2007 09:15 | 
| декларация по УСН | marmona | Обмен документами, полезные ссылки | 3 | 30.04.2007 13:11 | 
| Декларация по НДС | Леночек5 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.04.2007 18:55 | 
| Уточненная декларация по НДС | лили | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 15.04.2007 21:13 |