Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
бессмертный пони
|
Доброго дня всем!
Посоветуйте, как правильно написать письмо. Мы ООО находимся на УСН, но продаем товар комитента, который на ОСНО, следовательно все документы выставляем с НДС. У нашего контрагента проверка, им в налоговой сказали, что мы не являемся плательщиками НДС, соответственно у них наши с/ф снимают. Но на самом деле они могут брать вычет по этим с/ф, т.к. наш комитент платит с этих продаж НДС. Они просят написать им письмо. Помогите пожалуйста! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Если у Вас УСН, как Вы выставили с/ф??
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
бессмертный пони
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
АннаН, может быть вам так и написать, что вы являетесь комитентом в соответствии с договором с такой то организацией, которая является плательщиком НДС и что вы выставляете счет-фактуру не от имени себя, а от имени комитента
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
бессмертный пони
|
Цитата:
я нашла уже, кстати, письма УФНС об этом: Письма УФНС по г. Москве от 03.04.2008 N 18-11/3/31989, от 03.07.2006 N 18-11/3/57740@ Так что всем спасибо, кто откликнулся. Буду ждать ответа от ИФНС ))) |
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|