Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
02.07.2015, 11:48 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
5.Восстановить сф в декларации в разделе 8 прил 1?
Я поняла так после прочтения вот здесь Если документы в течение 180 дней не собраны Если по каким-то причинам налогоплательщик вдруг не уложился в установленный срок представления подтверждающих документов и не представил их в ИФНС, алгоритм действий такой: Необходимо начислить НДС с реализации по ставкам 10 или 18 процентов. Отразить начисленный НДС в дополнительном листе книги продаж в период отгрузки. Принять НДС, ранее восстановленный, к вычету на дату отгрузки. Уточненная декларация за период отгрузки заполняется следующим образом: в строке 010 раздела 6 указывает код операции; в строке 020 раздела 6 — выручка от реализации экспортного товара; в строке 030 раздела 6 — сумма начисленного НДС по ставке 10 или 18 процентов; Может я чего то не правильно поняла? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|