Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста, как рассчитать среднесписочную, если у нас два человека(директор и гавбух) отправлены в отпуск без оплаты, так как деятельности не было, и зарплата не начислялась.
|
|
|
|
|
|
#2 | ||
|
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,039
Спасибо: 7
|
Цитата:
Цитата:
На первый раз может и ничего.
__________________
Жизнь прекрасна! |
||
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Innoch, Спасибо.
Скажите пожалуйста, я перешла в розницу - неавтоматезированные точки продаж. Списание цены закупки проданного товара считается по формуле. Бывший бухгалтер в КУДиР записывал проданный товар по организациям закупки (как Бог на душу положет)) я же ставлю целой суммой -отчет ККМза месяц. Директор требует расписывать. Кто прав? Заранее благодарю. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#6 |
|
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,039
Спасибо: 7
|
НатальяТ, лично я считаю, что это неверно. Думаю, нужно за каждый день отчитываться. Но может я не права... (с ККМ не работаю...)
__________________
Жизнь прекрасна! |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
НатальяТ, а в книгу-кассира операциониста вы тоже запись одну за месяц, делаете. А отчет кассира-операциониста, а ПКО?
Надо писать каждый день. Ведь деньги к вам каждый день приходят. А записи в КДиР, в графу "Доходы", вносятся по мере поступления денег, вот и делайте записи когда, к вам поступили деньги в кассу организации. |
|
|
|
|
|
#8 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Цитата:
Я веду в программе кассу. Респечатываю 50. А в КУДиР записываю общую сумму за месяц. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Но я не про выручку. Я о расходе. Я по формуле расчитываю сумму закупки проданного товара, а вот как эту сумму записывать в КУДиР? Я ставлю общей суммой. Бывший бух расскидывал эту сумму по поставщикам. И директор требует расписывать по поставщикам. Но ведь нельзя узнать от какого поставщика был продан товар. Кто прав?
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Колегии ПОМОГИТЕ... Мне нужно сдать Справку-подверждение основного вида деятельности, но не знаю откуда взять "ДОХОДЫ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)" графа 3. Предприятии на "упращенке"
И еще что такое НАЧИСЛЕННАЯ ВЫРУЧКА, из КАКИХ оборотов она формируется?(УПРАЩЕНКА) Заранее спасибо!!!! |
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
а почему? мне кажется надо писать каждый день. ИМХО
Цитата:
А вообще с/с товара можно списать и конце месяца. Из КДиР, графа "Доходы" |
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,505
Спасибо: 706
|
Так еще и не поздно, при желании. Раньше вам и не надо было отчитываться (если письмо не приходило), а за 1 тквартал 2009 можно до 30 апреля отчитаться.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,383
Спасибо: 470
|
НатальяТ,
Так делать нельзя, надо в КДиР отражать каждый день приход денег, т.к. отражать записи в книге надо позиционным способом (т.е. каждая операция отдельно) и в хронологическом порядке. Это является нарушением правил ведения КДиР, правда наказания за это нет. |
|
|
|
|
|
#18 |
|
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,505
Спасибо: 706
|
Вопрос: Какой порядок установлен с 2009 г. для переноса убытка, полученного по итогам предшествующих периодов, организациями, применяющими УСН ("доходы минус расходы"), с учетом изменений, внесенных в п. 7 ст. 346.18 НК РФ?
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 23 марта 2009 г. N 03-11-06/2/49 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке применения положений гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и сообщает следующее. Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" были внесены изменения в п. 7 ст. 346.18 Кодекса, устанавливающий порядок переноса убытка, полученного по итогам предшествующих налоговых периодов. С 1 января 2009 г. налогоплательщики, использующие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на всю сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти. Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН 23.03.2009
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Добрый день. Почитал тему. Вроде все понятно насчет нововведений НК по поводу сдачи деклараций. Что ее надо сдавать раз в год.
Но возник ворос по единой(упрощенной) декларации. Ее вроде как надо сдавать если деятельность не ведется согласно п.2 ст.80 НК каждый квартал. Причем там не сказано по каким налогам конкретно она применяется - стало быть единый налог на УСНО "Доходы - Расходы" для нее. И не сказано для ИП или ООО - стало быть ИП должен сдавать. Может я что не понимаю? не нашел по данной теме ничего вразумительного. |
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Важные новшества с 2009 года | Главан | Общая система налогообложения (ОСНО) | 218 | 05.07.2010 15:27 |
| Производственный календарь на 2009 год | frodium | Обмен документами, полезные ссылки | 7 | 20.04.2009 21:46 |
| Лизинг с 2009 года-невыгодно? | Кэти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 39 | 05.03.2009 10:47 |
| Изменения по ЕНВД с 2009 | Ежик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 10.09.2008 21:41 |