Цитата:
Сообщение от Город Ветров
это я не поняла видимо. купили, оплатили, повесили на 10 счет. висит. А в производство требованием передаем потом, да, и только в этот момент это встает в расходы, разве нет? а до этого висит на 10 счете.
|
с какого-то года, не помню, УСН давно не было разрешили материалы учитывать в расходы с момента оприходования и оплаты поставщику. Т.е. вы "повесили" на 10 счет, оплатили поставщику и смело можете учитывать эту сумму в книге учета Дир, об этом вам Весна и говорила