Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.06.2008 
				Адрес: Уфа 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Организация (применяющая УСН,доходы-расходы) занимается оказанием услуг (обучение танцам). В августе реализации услуг не было, т.к. преподаватели были в отпусках, ученики на каникулах. Но расходы у организации были (отпускные, хоз.расходы и т.д.). При закрытии месяца в 1С:Бухгалтерия 8.0 не делает проводки, пишет что нет базы распределения косвенных расходов (счет 26). Базой распределения выбрана выручка. Понятно что раз ее нет и нет плановой себестоимсти, то и посчитать программа не может.  
		
		
		
		
		
		
		
	  Что подскажете делать?
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 типа экономист 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2008 
				Адрес: СПб 
				
				
					Сообщений: 609
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.06.2008 
				Адрес: Уфа 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вручную не могу сделать, не получается распределить. базы то нет.  
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите пожалуйст. Неужели никто не сталкивался с этим?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.06.2008 
				Адрес: Уфа 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			самое трудное в этой ситуации, так это то что у нас на 3 месяца были закрыты операции по расчетному счету, отсюда возникла задолженность по зарплате, налогам. Но выручка была все месяцы кроме августа. Открыли счет только в августе. Вот тогда и были выданы все долги. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ума не приложу что теперь. На счет 90.8.1. кинуть не могу, т.к.расходы за др.месяцы составляли себестоимость.Ну и на счет 97 тоже.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а какие проводки программа делала раньше - когда вы закрывали месяц при наличии выручки?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.06.2008 
				Адрес: Уфа 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот такая последовательность: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д 90.02.1 К 20.01 - корректировка выпуска услуг Д 20.01. К 26 - распределение ОПР и ОХР Д 90.02.1 К 20.01. - корректировка выпуска услуг Д 99.01.1 К 90.09 - прибыль/убыток Д 99.01.1 К 91.09 - убыток  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тут раньше была такая тема, кажется там кто-то предлагал сделать реализацию на 1 руб, и потом списать 26.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.06.2008 
				Адрес: Уфа 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да я видела эту тему, предлагалось сделать на 1 рубль либо на 1 копейку, а потом вроде как после закрытия удалить проводку по реализации 
		
		
		
		
		
		
		
	думаете так сделать мне? а вообще чем это грозит такая вот проводка, вылезет это как-нибудь. скорее всего не заметит никто. можно конечно и так попробовать сделать. правильные ли проводки выйдут потом. ооооох!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а 20 счет у вас как списывается?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			это понятно, списание с 20 счета у вас с чем-то подвязано? с НЗП например?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если я правильно поняла то у вас все расходы с 26 ежемесячно списываются на 20, а с 20 полностью на 90, и у вас на конец периода отчетного остатка по 20 счету не бывает? а вы каким видом деятельности занимаетесь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			зачем вам надо было 26 на 20 списывать? списывали бы на 90 сразу и все... 
		
		
		
		
		
		
		
	у вас есть 2 пути -или сделать реализацию на 1 руб и списать 26 или скинуть 26 по приказу на 97 и списать потом. мне лично вариант с 97 не нравится...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.06.2008 
				Адрес: Уфа 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			с 26 на 20 списывала, т.к. так говорили когда-то. а теперь привыкла. не знаю как на 90.2 сразу кинуть. программа же сама считает.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как учесть расходы на подписку периодического издания? | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 09.02.2011 16:51 | 
| Нет выручки, как отразить расходы по н/прибыль | Лиля Ж. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 14.04.2008 18:17 | 
| Как правильно учесть расходы? | Радуга | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 36 | 07.11.2007 10:56 | 
| как учесть расходы на строительство | Светлана ЧМ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 23.10.2007 11:09 | 
| Расходы при отсутствии выручки | НатальяЭл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.04.2007 00:15 |