Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
01.02.2018, 09:10 | #1 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала
Здравствуйте!
Если на поступление, то можно. Акт, накладная в декабре, а СФ регистрируется, но вычет не применяется т.е будет сальдо на счете 19 и вычет уже в 1кв 18г применить. В большинстве случаев можем вычет НДС переносить в течение 3х лет. Проверьте ваш конкретный. Т.е так по проводкам: Декабрь Д 26 К 60 Д 19 К 60 Январь Д 68 К 19 |
Сказали спасибо: | glad (01.02.2018) |
26.01.2020, 22:06 | #3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала
Цитата:
Для чего проводиться акт и накладную в момент ее получения? а счет-фактура позже. Если например от поставщика не провели накладную в полученном квартале, но провели ее в следующем, но в накладной и счет-фактуре указали даты получения их. Например получили товар 01.04... а провели 12.08 того же года. Но при вводе указали номер и дату получения от 01.04. Это не правильно? Что делать в такой ситуации? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|