Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2018, 09:10   #1
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Здравствуйте!
Если на поступление, то можно.
Акт, накладная в декабре, а СФ регистрируется, но вычет не применяется т.е будет сальдо на счете 19 и вычет уже в 1кв 18г применить.
В большинстве случаев можем вычет НДС переносить в течение 3х лет. Проверьте ваш конкретный.
Т.е так по проводкам:
Декабрь
Д 26 К 60
Д 19 К 60
Январь
Д 68 К 19
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 10:37   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.09.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Pronava с помощью ICQ
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Спасибо вам большое!
Pronava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 22:06   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если на поступление, то можно.
Акт, накладная в декабре, а СФ регистрируется, но вычет не применяется т.е будет сальдо на счете 19 и вычет уже в 1кв 18г применить.
В большинстве случаев можем вычет НДС переносить в течение 3х лет. Проверьте ваш конкретный.
Т.е так по проводкам:
Декабрь
Д 26 К 60
Д 19 К 60
Январь
Д 68 К 19
Добрый день. Извините подниму тему эту. В выше описанной ситуации к принятию НДС в течении 3х лет
Для чего проводиться акт и накладную в момент ее получения? а счет-фактура позже.
Если например от поставщика не провели накладную в полученном квартале, но провели ее в следующем, но в накладной и счет-фактуре указали даты получения их.
Например получили товар 01.04... а провели 12.08 того же года. Но при вводе указали номер и дату получения от 01.04. Это не правильно? Что делать в такой ситуации?
Дельфин вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot