Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы Инфо-Бухгалтер


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.08.2011, 21:58   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Добрый вечер,
подскажите, запускаю пакетный расчет по персониф учету(бланк 7.19а), появляется надпись "данные сформированы, расчет завершен", но при этом файлы с данными в указанную директорию не формируются и когда я хочу рассчитать бланк 7.22 (сформировать СЗВ-6-2, пишут что данные не найдены). Подскажите, в чем может быть ошибка?
Нюсик вне форума  
Старый 12.08.2011, 07:53   #2
Дилер Инфо-Бухгалтер
 
Аватар для ЛарисаР
 
Регистрация: 12.10.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 215
Спасибо: 6
Отправить сообщение для ЛарисаР с помощью ICQ
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Нюсик Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
подскажите, запускаю пакетный расчет по персониф учету(бланк 7.19а), появляется надпись "данные сформированы, расчет завершен", но при этом файлы с данными в указанную директорию не формируются и когда я хочу рассчитать бланк 7.22 (сформировать СЗВ-6-2, пишут что данные не найдены). Подскажите, в чем может быть ошибка?
А при формировании случайно не заполнено поле Табельные номера для СПВ-1 ? Нужно сделать пусто. И попробуйте сделать без пакетного заполнения.
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.
ЛарисаР вне форума  
Старый 11.08.2011, 22:03   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

В общем почему-то вообще пачки не формируются. Подскажите пож-ста что делать
Нюсик вне форума  
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.08.2011, 23:21   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

и еще вопрос, как сделать так, чтоб РСВ-1 рассчитывалась только за 2 квартал, а не за все полугодие?
Нюсик вне форума  
Старый 12.08.2011, 07:55   #5
Дилер Инфо-Бухгалтер
 
Аватар для ЛарисаР
 
Регистрация: 12.10.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 215
Спасибо: 6
Отправить сообщение для ЛарисаР с помощью ICQ
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Нюсик Посмотреть сообщение
и еще вопрос, как сделать так, чтоб РСВ-1 рассчитывалась только за 2 квартал, а не за все полугодие?
Включите фильтр(желтенькую рюмочку на панели упоавления) и попробуйте сформировать
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.
ЛарисаР вне форума  
Старый 26.08.2011, 11:18   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Добрый день
при расчете отпускных (бланк 3.16) выдает такую ошибку:
Prepare SQL: INSERT INTO 'D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf' (NUM, CODE, OTDEL, NOMDOK, KOLMES, ALLDAYS, DATAN, DATAK, SREDZAR, MESNACH, GODNACH, MES, GOD, KOL, SUMN, KODNACH, DEBET, DATADOK, VR1, NA1, MES1, GOD1, VR2, NA2, MES2, GOD2, VR3,ZP_LIB55.IBL :(4,1332)
Что с этим делать?
Нюсик вне форума  
Старый 26.08.2011, 20:11   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Нюсик Посмотреть сообщение
Добрый день
при расчете отпускных (бланк 3.16) выдает такую ошибку:
Prepare SQL: INSERT INTO 'D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf' (NUM, CODE, OTDEL, NOMDOK, KOLMES, ALLDAYS, DATAN, DATAK, SREDZAR, MESNACH, GODNACH, MES, GOD, KOL, SUMN, KODNACH, DEBET, DATADOK, VR1, NA1, MES1, GOD1, VR2, NA2, MES2, GOD2, VR3,ZP_LIB55.IBL :(4,1332)
Что с этим делать?
Скорее всего у Вас произошел сбой с данными по отпускам. Попробуйте удалить файл (предварительно сделав его резервную копию) - zp_arf18.dbf
D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf
Затем оформите приказ на отпуск или занесите данные в список отпусков.
vif вне форума  
Старый 26.08.2011, 11:19   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Еще вот это пишет
Type mismatch in expression. #11871 ($2E5F) ZP_LIB55.IBL :(4,1332)
Нюсик вне форума  
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.08.2011, 12:47   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

vif, указанный файл удалила, но все равно при расчете вылезает та же ошибка.
Нюсик вне форума  
Старый 29.08.2011, 21:00   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Нюсик Посмотреть сообщение
vif, указанный файл удалила, но все равно при расчете вылезает та же ошибка.
Какой файл Вы удалили?
vif вне форума  
Старый 05.09.2011, 13:12   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

vif,
удалила файл zp_arf18.dbf
D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf, как вы и рекомендовали, но при при расчете отпускных (бланк 3.16) выдает такую ошибку:
Prepare SQL: INSERT INTO 'D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf' (NUM, CODE, OTDEL, NOMDOK, KOLMES, ALLDAYS, DATAN, DATAK, SREDZAR, MESNACH, GODNACH, MES, GOD, KOL, SUMN, KODNACH, DEBET, DATADOK, VR1, NA1, MES1, GOD1, VR2, NA2, MES2, GOD2, VR3,ZP_LIB55.IBL :(4,1332)
Нюсик вне форума  
Старый 05.09.2011, 16:53   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Нюсик Посмотреть сообщение
vif,
удалила файл zp_arf18.dbf
D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf, как вы и рекомендовали, но при при расчете отпускных (бланк 3.16) выдает такую ошибку:
Prepare SQL: INSERT INTO 'D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf' (NUM, CODE, OTDEL, NOMDOK, KOLMES, ALLDAYS, DATAN, DATAK, SREDZAR, MESNACH, GODNACH, MES, GOD, KOL, SUMN, KODNACH, DEBET, DATADOK, VR1, NA1, MES1, GOD1, VR2, NA2, MES2, GOD2, VR3,ZP_LIB55.IBL :(4,1332)
На "слух", не видя базы достаточно сложно понять, что у Вас происходит. Вышлите папку ZP из папки ДАТА и ЖХО (файл с расширением shp) на мой vif@aaanet.ru.
Я посмотрю в чем причина. Если желаете, то ЖХО отфильтруйте по 70 счету. Мне нужна только зарплата.

Данная ошибка сообщает о невозможности закрыть Вашу базу. Это может происходить если файл D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf - у Вас открыт или Вас запрещено изменять файлы (это при настройке администратора)
Виктор
vif вне форума  
Старый 05.09.2011, 13:20   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

И еще у меня вопрос, у нас пониженный тариф по страховым взносам, при расчете РСВ-1 ставим код тарифа 07, и при этом должны рассчитываться показатели для 4 раздела, таблица 4.3, а у меня туда почему-то цифры не попадают. Что с этим можно сделать?
Нюсик вне форума  
Старый 05.09.2011, 16:43   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Нюсик Посмотреть сообщение
И еще у меня вопрос, у нас пониженный тариф по страховым взносам, при расчете РСВ-1 ставим код тарифа 07, и при этом должны рассчитываться показатели для 4 раздела, таблица 4.3, а у меня туда почему-то цифры не попадают. Что с этим можно сделать?
В верхней части бланка РСВ-1, в графе Настройка заполнения разделов у Вас по разделу 4.3 стоит Да (заполнять раздел) или НЕТ?
vif вне форума  
Старый 16.09.2011, 04:55   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

подскажите,пожалуйста,как ввести цену при покупке материала.
пробовала использовать типовую пр-ку:материалы:приобретение.На 10сч добавила с/сч материала.Цена фиксированная,Кол-сумм.учет,шт.Ставлю количество,сумму,
а в проводке остается только сумма.Если вхожу редактировать и ввожу количество,остается количество,а сумма исчезает,т.к. цена не доступна для редактирования.Что я делаю не верно?
Кстати,зачем в проводке 51 счет?если обычно сначала платишь,потом приходуешь,а не одновременно.Удалить строку 60-51 не сложно потом,а сразу можно?
Neia вне форума  
Старый 16.09.2011, 07:46   #16
Дилер Инфо-Бухгалтер
 
Аватар для ЛарисаР
 
Регистрация: 12.10.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 215
Спасибо: 6
Отправить сообщение для ЛарисаР с помощью ICQ
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Цитата:
Сообщение от Neia Посмотреть сообщение
Цена фиксированная
Поставьте среднюю

Цитата:
Сообщение от Neia Посмотреть сообщение
Кстати,зачем в проводке 51 счет?если обычно сначала платишь,потом приходуешь,а не одновременно.Удалить строку 60-51 не сложно потом,а сразу можно?
Это типовая операция . Делайте из блоков. Документы-Материалы или Материалы 2.0. Или изменяйте сами типовую
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.
ЛарисаР вне форума  
Старый 16.09.2011, 08:20   #17
Дилер Инфо-Бухгалтер
 
Аватар для ЛарисаР
 
Регистрация: 12.10.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 215
Спасибо: 6
Отправить сообщение для ЛарисаР с помощью ICQ
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Neia, Я самого главного не спросила Вы в Типовой операции в поле оплачено что ставите? Поставьте НЕТ . И сформируйте . В этой Типовой , предусмотрен сразу и зачет НДС если материал оплачен. Так что выбирайте или Вы ставите Нет и получаете только проводку оприходывания с выделенным НДС ( 2 проводки) Если ДА .То получаете сразу 4 проводки по материалу , в которых проводка по оплате , оприходывание материала и зачет НДС . Да в этом случае приходиться удалять проводку по оплате если она Вам не нужна. Если Вас НДС НЕ интересует просто поставьте О в поле НДС. Вот как то так
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.

Последний раз редактировалось ЛарисаР; 16.09.2011 в 08:23.
ЛарисаР вне форума  
Старый 27.09.2011, 06:30   #18
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

Вопрос по расчету отпускных: отпуск с 3.10 по 8.11,рассчитываю 27.09 за октябрь.
месяц начисления 9 год 2011.Чтобы рассчитать бланк 1.1,надо поменять период расчета на 10 или нет? З/пл за сентябрь рассчитана,налоги на нее начислены.Но поскольку отпускные должна выдать за 3дня,то расчет д.б. в сентябре.Сл-но и налоги на з/пл тоже начисляются на дату расчета.Появляется отложенный НЛ актив (сч 09). Как в ИБ делается проводка? Вручную? Или надо сделать какие-то настройки?
Neia вне форума  

Старый 27.09.2011, 09:12   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

А не проще пересчитать ЗП с начислением на отпуск? И НДФЛ поправится на сотрудника сразу, и проводок лишних не надо будет делать. И так же выдадите в ведомости.
~JM~ вне форума  
Старый 28.09.2011, 03:45   #20
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

меня не выдача отпускных волнует,я могу и вручную посчитать и перечислить.
Меня волнует отражение в отчетности отложенного нл актива,т.к. в расходы по бух учету я поставлю в момент начисления,т.е. в сентябре,а в нл учете должна отразить "пропорционально дням отпуска,приходящимся на каждый отчетный период",т.е. в октябре.И отразить на 09 отложенный нл актив.Как правильно это сделать ,чтобы данные попали в баланс?
Neia вне форума  
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? НатаСПБ Общая система налогообложения (ОСНО) 1 22.07.2008 12:35
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" Andrey_R Программы: 1C 7.7 0 08.07.2008 17:25
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" Маленький Принц Программы: 1C 7.7 6 18.12.2007 18:06
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне ledizet Программы: 1C 7.7 92 06.08.2007 17:00


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot