Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Этот момент очень интересен,потому что у вашего контрагента и так могут быть проблемы с возмещением вашего НДС,т.к. вы в принципе не являетесь плательщиком налога по определению.Из последних разъяснений/комментариев/писем я уяснила только одно,контрагент может однозначно отстоять свое право поставить ваш НДС к вычету,если будет доказано,что вы его уплатили в бюджет,а уплатите вы его только после сдачи декларации по окончании налогового периода.Поэтому выставление вами контрагенту счета-фактуры на аванс ,на мой взгляд,не имеет смысла.Но это мое личное мнение. 
		
		
		
		
		
		
			Кстати ,по поводу того,не "слетит" ли организация с УСН при выставлении счетов-фактур.В принудительном порядке заставить организацию переходить с УСН на ОСНО никто не может.Однако ,организация сама может когда-нибудь понять,что ей так невыгодно работать,выставляя счф и уплачивая НДС в бюджет при невозможности поставить к вычету НДС,выставленный поставщиками.Поэтому ,как разовая акция,такой вариант приемлем,а как постоянная схема,вряд ли целесообразно. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 12.11.2010 в 15:30.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Помогите разобраться в ситуации. ИП является плательщиком ЕНВД и УСН (6%). По одной из сделок, ИП (продавец) получил от покупателя, к примеру, 100 000 рублей. На часть суммы в размере 40 000 руб ИП выставил покупателю счет-фактуру с НДС. С этой суммы ИП должен уплатить НДС. Однако на оставшуюся часть поступившей суммы в размере 60000 руб. ИП не выставлял счет-фактуру с НДС. По-мнению налогового органа, ИП должен был выставлять счет-фактуру с НДС и на 60 000 руб. и, соответственно, уплатить НДС с 60 000 руб. Правильно ли я понимаю, что позиция налоговой необоснованна и незаконна и ИП имел право не выставлять счет-фактуру с НДС на 60000 руб и не платить НДС с указанных 60 000 рублей. Так как ИП в рамках одного договора на часть сумму мог выставить счет-фактуру с НДС, а на остававшуюся сумму не выставлять счет-фактуру с НДС. Последний раз редактировалось kfsk; 23.11.2010 в 21:06.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые бухгалтера! Хочу услышать ваше мнение. Как вы думаете чем грозит фирме (УСН6%+ЕНВД) следующая ситуация: 
		
		
		
		
		
		
		
	- подписан договор, получена пока только предоплата, выполнена поставка и подписаны накладные и счета фактур с НДС НО: покупатель тормозит конкретно с окончательной оплатой. В реальности нет денег заплатить в бюджет НДС, поэтому мы на распутье и не знаем, что делать. До 20го нужно заплатить всю сумму НДС (около 111тр) и сдать декларацию по НДС, а фирма у нас маленькая, зимой оборота нет. Рассчитывали на окончательную оплату от покупателя - чтобы оплатить все налоги за прошлый год, а он так кидает нас с оплатой. Что будет, если мы не подадим декларацию по НДС и не заплатим его в бюджет, может кто сталкивался с такой ситуацией?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Напугать недобросовестного клиента тем,что вы не будете платить НДС в бюджет из-за отсутствия их оплаты и таким образом лишите его возможности принять к вычету НДС,указанный в счета-фактурах,а посему переделать все накладные ,как и положено при УСН "Без НДС" ( соответственно уменьшая общую сумму на сумму НДС).Вопрос с возможность вычета НДС по счетам-фактурам только недавно решился,кажется,в пользу налогоплательщиков и по ним можно получить вычет,но не факт,что не по суду.Потому что Минфин был непреклонен в этом вопросе и считал,что вычет по счф,выданным неплательщиком НДС,коим является Уснщик,невозможен.В общем,ситуация смутная.Но для вас в данный момент позиция минфина ,как мне кажется,предпочтительнее и можно "пошантажировать" клиента,который вас так подставляет.Не скажу ,что совет хороший, но ничего другу пока в голову не приходит. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот нашла некоторые комментарии по вопросу вычета НДС,выставленного при УСН 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не надо звонить, надо письмо написать, отвезти им и чтобы расписались в получении, и накладную без с/фактуры отвезти и тоже с письмом, типа просим подписать накладную, уменьшенную на сумму НДС, в связи с тем, что предыдущая накладная и с/фактура были выписаны ошибочно, мы не являемся плательщиками НДС, так как на УСН и объяснить им, что в случае встречной проверки для их камеральной проверки, мы не подтвердим, что отгрузка была с НДС и к вычету они его принять все равно не смогут. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вот ,честно, не понимаю, зачем УСЕщики себе "головняк" устраивают и по просьбе контрагента выписывают с/ф, НДС должны заплатить в бюджет, а к вычету принять при этом ничего не могут, тем самым хотя бы уменьшить сумму к уплате. Одному клиенту продают товар за 118 руб, полностью получили, заплатили налог УСН, другому клиенту по его просьбе продали этот же товар тоже за 118 руб, но с выделенной суммой НДС и эти 18 руб НДСных должны заплатить в бюджет, получается, что доход 100 руб. ЗАЧЕМ ? Или все таки другим клиентам за 118, а этому клиенту к 118 прибавляете сумму НДС и продаете дороже ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.12.2006 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Мы на ЕНВД (оказание транспортных услуг), для одной организации выделяем в с-ф НДС, затем платим его в бюджет. Подали декларацию за III квартал (тит. лист + раздел 1, строка 030 (в соотв с п.5 ст 173 НК РФ) по почте. Прислали обратно, "не хватает разделов". Подскажите какой еще раздел нужно заполнить, в инструкции ниченго не нашла.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Титульный лист + раздел 1 (строки 10, 20, 30) + раздел 3. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Вы откуда сумму в раздел 1 берете ?, просто вручную проставили что-ли ? а она должна браться из раздела 3. А для чего вы выставляете с/ф клиенту, по его просьбе ? Последний раз редактировалось MarinaAnna; 18.01.2011 в 23:46.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.12.2006 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С-ф выставляем по просьбе организации.  
		
		
		
		
		
		
		
	Сама нашла ответ на свой вопрос, может кому поможет: Раздел 3 декларации не заполняется в соответствии с «Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость», являющуюся приложением №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.10.2009 N 104н 34.3. По строкам 030 - 040 отражаются суммы налога, исчисленные к уплате в бюджет за налоговый период, которые зачисляются на указанный в строке 020 код бюджетной классификации. По строке 030 отражается сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за налоговый период в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Кодекса, которая подлежит уплате в бюджет в соответствии с порядком, определенным пунктом 4 статьи 174 Кодекса. Сумма налога, указанная по строке 030, не отражается в разделе 3 декларации и не участвует в расчете показателей по строкам 040 и 050.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Romana, А какой раздел тогда нужно заполнять, раз декларацию прислали обратно из налоговой ? 
		
		
		
		
		
		
		
	Это порядок, если вы на ЕНВД и выставили с/фактуру ? А вообще как реагирует налоговая, если ЕНВДшник выставил с/фактуру ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.12.2006 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Порядок, он один для заполнения декларации по НДС.  
		
		
		
		
		
		
		
	Никто не может лишить ЕНВДешника права на выставление с-ф с выделенным НДС (в нашем случае-дабы не потерять хорошего заказчика услуг), главное заплатить этот НДС потом в бюджет и сдать декларацию.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.12.2006 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А с тем что прислали обратно пойду доказывать правоту, будем вместе с инспекторами читать "Порядок" раз они его не удосужились прочитать сами.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 57
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дак все таки ндс с 2011 года входит в доход упрощенца или нет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 2 года в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.02.2011 
				Адрес: Зеленоград 
				
				
					Сообщений: 272
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы о чём? В НК РФ никаких изменений не внесено.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы на УСН(6%)+ЕНВД. Сдавала недавно отчеты декларацию по ЕНВД+УСН+НДС. Принимающая тетенька была немного удивлена разнообразием 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Выставили в 4-м квартале сч-ф, заплатила до 20 января НДС, сдала декларацию, в УСН - доходах не учитывала НДС...ждемс как отреагирует на всё это богатство наша налоговая  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ООО работает на УСНО более 3-х лет (производят и пролают мебель), чтобы сотрудничить с другой организацией(магазином, покупающим эту мебель) нужно как-то платить НДС.Как лучше :перевестись на класику или может открыть ИП?Что посоветуете?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	У нежелания есть тысяча причин. У желания - тысяча возможностей.  [/B][/I][/B]
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А за чей счёт это будет? Вы увеличите стоимость готовой продукции на 18%? И они готовы будут это оплатить?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 14:34 | 
| спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 16:28 | 
| ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 10:38 | 
| СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 10:50 | 
| Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 10:37 |