Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
ЕСли вы приходовали материалы на 10 счет, то реализация их идет через 91 счет (ПБУ 9/99), п.7: Прочими доходами являются:
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров.
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Материал
нет не для перепродажи Да для ремонта на объекте Этот материал ни кто не хотел продавать, он был куплен для использования в строительной деятельности, как оказалось позже, он стал не нужет, Вот и вернули. Дак как сделать-то? Смотрите ставлю доходы на 91 сч, они у меня попадают в общую выручку, а расходы тоже на 91сч, они у меня попадают в прилож2 к листу 02- косвенные расходы в том числе:... Верно или нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Если материал был куплен для использования в строительной деятельности и вы его вернули и провели как реализацию, отразили правильно Д62 К91.1, а в налоговой декларации тоже формируется правильно - в общую выручку. вот единственное по косвенным расходам...мне кажется, правильнее было бы их стоимость учесть в материальных расходах. Впрочем, это зависит от того, что у вас попадает в прямые расходы в налоговой декларации. А в принципе верно: косвенные расходы в расходах от реализации
__________________
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
мне директор сказал это просто брак, на каком этапе производства это произошло неизвестно, поставщик тоже не отрицает что возможно, но возмещать не будет, сделает на стоимость колес в следующий раз скидку просто...вот теперь думу думаем как все провернуть
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите как быть. Вернули товар поставщику который не покупали))) он прислал на подпись накладную и счет фактуру по возврату. как провести этот товар если у нас его нету? или купит сейчас?? но это бред сначало вернули а затем купили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Сначала мы работали по ИП затем перешли на ООО а часть товара осталось с ИП вот и попали в накладную списания по сроку годности несколько позиций с ИП. постовщик не хочет менять накладные, темболее накладная от мая месяца.что можно сделать
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
volk, по моему разумению,это вы должны делать накладные на возврат,а не сам поставщик,которому возвращается товар.Я бы сама сделала две нкладные на возврат,одну от ИП от мая месяца (до закрытия ИП),а вторую от ООО на реально возвращаемые товары,другого варианта я не вижу,потому что вы не можете включить в свою накладную товар,которого у вас не было.Или сначала принять от ИП товар в ООО,а затем возвращать его поставщику вместе со своим собственным товаром,но принять это означает "купить",или внести в виде УК,но это лишние сложности в учете.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
volk, а вариант с двумя накладными от ИП и ООО не проходит,сделайте их сами и отправьте поставщику взамен его одной накладной? по-моему контрагент все-таки неправ,включая в одну накладную позиции товара,полученного от разных контрагентов. Или действительно
Оно вам надо? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Там суммы копеешные можно включить и в НБ а вот как это правильно сделать?? а контрик не хочет что либо переделывать так как накладная старая. А мне просто порядок надо навести
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|