Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация такая.
Человек принят на основную работу и работает по совмещению. Районный коэф. и северную надбавку по основной ставки считает, а вот по совместительству только районный коэффициент. Как добиться чтоб Северная надбавка считалась и по совмещению??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Необходимо чтобы для сотрудников из разных подразделений отпуск относился на разные счета учета затрат - 20 и 26. При этом должна присутствовать аналитика по виду затрат. Если создваать шаблон проводки для ВР - нельзя задать два разных счета.
Если не указывать в ВР шаблон берется аналогично зарплатному. Но при этом и аналитика затрат стоит ЗП, а не "отпуск". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Разъясните пожалуйста.
Сделала расчет з/п, расчет страх.взносов, вышла таблица "Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов". В колонке "Эффективная ставка налога" по ТФОМС и ФФОМС какие-то не понятные проценты, есть даже такие -0,27% и т.д. Соответственно сумма налога не правильная. Подскажите в чем дело и где что править, что бы налог верно считал? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,130
Спасибо: 175
|
![]() Цитата:
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,130
Спасибо: 175
|
![]()
Вы уверены что про ЗиК говорите?
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,130
Спасибо: 175
|
![]()
306 релиз лучше обновить до 308 - косяков в 306 слишком много может быь из-за этого
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как сделать в ЗиК 7.7. 35 часовую рабочую неделю (для инвалида)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.01.2011
Возраст: 53
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Может есть и другие варианты ... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]()
ЗИК 7.70.309
Подскажите, пожалуйста. Работнику 14.02.2011 было поставлено ДОКУМЕНТЫ - ПРОЧИЕ ОТКЛОНЕНИЯ - НЕЯВКИ - неявка по невыясненной причине. Сейчас при закрытии марта месяца решили сделать исправительную, чтобы оплатить этот день 14.02.2011, как рабочий. Только вот не пойму, какими операциями это сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Снова бух
|
![]()
Strannik, неявку полностью убрать надо?
Я бы через сторно сделала невыход, а доначислила отработанные смену через документ-исправление за февраль. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Я еще совсем новичок... Начисляю премию сотрудникам, но почему то нигде не отражается НДФЛ. И к выплате идет сумма полная. Как быть?
И еще, может посоветуете литературу по 1С З и УП дя новичков. Спасибо ))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,148
Спасибо: 553
|
![]()
Новичек.... шош Вы за 7-ку то взялись? уж коли начинать, то нужно было на 8-ку садицА и там учацА. ибо 7-ку Эска бросает. и не особо скрывает это.
Зайдите в Справочники-Виды Оплат. найдите там НДФЛ. зайдите в БАЗА. и проверьте есть ли в базе для НДФЛ ваша премия.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,148
Спасибо: 553
|
![]()
в интернете!
![]()
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, проблема следующая :
При расчете среднего заработка при командировке 1С Зарплата 7.7 не считает страховые взносы и НДФЛ. Я сделала следующее: через Справочник - Расчет зарплаты- Виды расчетов - в папке Оплата по среднему заработку на закладке налоговый учет поставила облагать НДФЛ и страховыми взносами. После перепроведения документов Расчет страховых взносов , программа выдала следующие сообщения : 1) в р. Оплата по среднему заработку выплачиваемая за счет ФСС , входит в базу для начисления ЕСН 2) Указанная в Справочнике Виды расчетов для в.р. Оплата по среднему заработку проводка некорректна и сформирована не будет. Что я делаю не так ? Заранее спасибо за ответы !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Ответьте пожалуйста на вопрос!
Работаем в 2 программах 1с з/к-штат.сотрудники и1с з/к проба- физ.лица, ранее дублировали 1с пробу, теперь ведем в ней только физ.лиц и поэтому возникла проблема с исполнителем при Отчет-ти по Ндфл за 2010они же д.соотв. в 2 прогр-ах один и тот же исполнитель. этот сотрудник ранее уже работал и был уволен 31.12.06 получил комп.н/отп-5т.руб,я зашла в приказ об увольнении и убрала дату увольнения провела,выгрузила отчет с нужным исполнителем. потом попыталась сделать все обратно,в приказе поставила прежнюю дату увольнения провела,но компенсация отраж.как не проведена и при закрытии тек. месяца этот сотрудник отраж-ся с комп.-5т.руб. не могу никак исправить все как было помогите пожалуйста, очень жду))) Последний раз редактировалось Лана3005; 08.04.2011 в 11:14. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
толи бух. толи кадровик..
Регистрация: 02.09.2010
Адрес: ЯНАО
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Подскажите кто уже сталкивался с беспроцентными займами. Мы дали сотруднику беспроцентный займ 600000руб. из него посчитали материальную выгоду где то 5964 не помню точно а из этой материальной выгоды должны заплатить 35% НДФЛ. теперь сдаем 2НДФЛ как правильно должно отражаться в справке в строке общий доход 600000 + материальная выгода, затем в строке облагаемая база ставим только материальную выгоду или мы вообще 600000 не показываем а ставим в строку общий доход только материальную выгоду. и под каким кодом заноситься материальная выгода и сам займ что то мы запутались а налоговая отвечает делайте как правильно и все а как правильно не разъясняет. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |