Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
соответственно по книге продаж у меня сумма без НДС должна быть 51401, т.к за первый квартал сумма была 3164, соответственно в стоке 010 отчета по НДС должна стоять цифра 3164+51401=54565 так???
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
|
Ойгуль, отчеты по НДС - квартальные. Отчет за 2 квартал по НДС содержит в строке 010 выручку от реализации (без НДС) только за 2 квартал. А отчеты по прибыли идут накопительным итогом с начала года, в нашем случае этот отчет - за полугодие.
Поэтому в отчете по НДС за 2 квартал в строке 010 должно стоять 54565-3164=51401. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Это я поняла, так получается я подала НДС больше, корректировка теперь будет на порядок меньше, в этой ситуации проверка мне светит?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
|
Камералка обязательна, но не обязательно, что у вас запросят документы.
Кстати, возможно у вас в декларации по НДС занижены другие позиции, например, НДС с полученных авансов. Тогда вся коррекция сведется к перераспределению между строками отчета. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
а вот еще вопрос... в книге покупок должны сидеть только покупки???вот я сейчас разбираясь с покупакими обнаружила тчо у меня не только покупки там сидят но и моя реализация, а вот как это получилось поянть не могу....
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Модератор
|
В книге покупок аккумулируется НДС к вычету. Видимо, у вас были полученные авансы, поэтому после начисления НДС с выручки в книге продаж одновременно в книге покупок отражается восстановление НДС, ранее уплаченный с полученных авансов.
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
ясно, спасибо.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
скажите пожалуйста, если за 4 квартал НДС уплатила меньше чем надо было, теперь что делать? с налоговой бумага какая-то придет? или самой пересчитать и разницу доплатить?
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор
|
Доплачивайте НДС, а потом при случае узнаете про сумму пени и уплатите их тоже.
Одинаковые строки в балансе - не знаю. А, знаю. Это последние числа в активе и пассиве. Называется "валюта баланса". |
|
|
|
![]() |
|
|