У меня в требовании налоговой (при возмещении экспорта) есть пункт, который я не очень поняла:
Цитата:
"письменное объяснение, были ли заявлены суммы НДС по счетам-фактурам, на основании которых заявлено возмещение в пакете документов по экспортным операциям, на возмещение в налоговых декларациях по НДС на "внутреннем рынке" и были-ли они восстановлены при подаче налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2011 года."
|
Дело в том, что тот счет-фактура, по которому я приобрела товар для продажи в Беларусь, я никак не отражала в декларации по НДС. Сумма, которую я сейчас возмещаю, до данного квартала висела у меня на 19 счете. Я не понимаю, что я должна была восстанавливать? Что налоговикам писать в ответ на этот пункт требования?