Цитата:
Сообщение от Б_С_К
Сальдо по этому счету - означает налог к уплате либо к возмещению и Неправильным оно у Вас может быть только если Бух учет не соответствует сданным декларациям
|
Так и есть. Я ввела счет фактуры в 4 квартале , НДС по которым не был принят к возмещению в первых двух кварталах. В итоге: в книге покупок этот НДС отразился, а в проводках -нет. При расчете налога я , соответственно, взяла сумму из книги покупок. Я так понимаю, что мне надо было сначала этот НДС с 91.02 счета (этот НДС там лежал как НДС отсутствие реализации, и на 19 счете сальдо не было) сторнировать на 19 счет . И потом на 68 счет отправить. (если я, конечно, правильно все понимаю).
Я этого не сделала. Поэтому сейчас получается (если предположить, что можно не подавать корректировку по НДС): сальдо по 68 неверное, сумма на 91.02-тоже неверная...
Вопрос вот в чем: могу я просто внести правильный остаток на конец 2011 г. в операции "ввод начальных остатков" по 68 счету и подать корректировку баланса?