Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
В ОСНО нет разницы от момента оплаты, операции проводятся по методу начисления/дате документов, а не дате оплаты. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
а то, что товар отразила на сч 41 без НДС, правильно? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
да вот поэтому и спрашиваю, куда его деть
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Дело в том, что УСН - это одно, ОСН - это другое, а бухучет - ЭТО ТРЕТЬЕ! И УСН у тебя или ОСН - к бухучету относится по скольку постольку. Поэтому если ты НДС не предполагаешь к вычету, то учитывать его надо в бухучете в стоимости без выделения на 19-й счет.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
а если я хочу его в налогвом учете принять к вычету? Юля извини за глупые вопросы, я только учусь |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
мне интересны оба варианта, вообще-то я НДС при УСН принимала в расходы сразу, но т.к. еще не сдана декларация, можно все изменить, может будет выгоднее не принимать при УСН, а принять сейчас, а то как то у меня большой НДС к уплате вылез....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
я не очень поняла что ты хочешь изменить и причем тут декларация, есть условия для принятия в расход на УСН, и если они выполнены - возникает этот расход, а принять в расход и принять к вычету невозможно) это как и рыбку съесть и при этом хорошо выглядеть))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
я имела ввиду то, что годовая декларация по УСН еще не сдана, поэтому я могу не принимать входной НДС и тем самым увеличить единый налог, т.е. не учитывать в расходах НДС, а учесть его сейчас, в период применения ОСНО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
ну потому что это спорный вопрос и многие НДС учитывают в расходах при УСН не сразу по оплате поставщику, а по мере реализации товара, вот и получается, что если следовать такому порядку, то тот товар, который не раелизован, остается с НДС и этот НДС можно сейчас при ОСН принять к вычету. А если при УСН входной НДС учитывать весь по оплате, то получается, что стоимость товара остается без НДС, т.к. он уже был учтен в расходах, это мои доводы. Короче я уже так запуталась и теперь вообще не знаю что мне делать с этим НДСом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
воооот, поэтому возвращаемся к нашим мухам и котлетам, если у меня на остатке товар, по которому я не принимала в расход НДС, то я учитываю НДС в стоимости товара на сч41 или все-таки его надо выдернуть и учесть на другом счете?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
![]() Цитата:
Честно скажу вникать сильно не стала, но почитай вот эту информацию: Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (28.03.2013) |
![]() |
|
|