Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
То есть таможенная стоимость на экспорт для возмещения не имеет практически никакого значения?я правильно поняла?Платежи за таможенное оформление(процедуры) они в принципе идут от четко обозначенных постановлением 863 границ,и суммы там не пляшут.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 48
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, надо ли сдавать декларацию по НДС за 3 кв-л по экспортной отгрузке(никаких других отгрузок в этом кв-ле не было), и какие разделы если:
была только отгрузка товара на экспорт(Гемания) 12,08,11 - 700,0тыс. оплата от покупателя (не полностью) 29,09,11 - 300,0тыс. отгрузочные и входящие документы собраны (НДС входящий 100,0 тыс), но 180 дней не прошло и оплата потупила не вся? Буду благодарна всем, за прояснение ситуации! В налоговой, кстати, предложили в данном случае сдать раздел 6 - я до сих пор в шоке. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Тут очень много на эту тему написано и статей я множество выкладывала...
Вам и дается 180 дней для того что бы был собран полный пакет документов для подтверждения 0% НДС. Пока не собрали то ни чего не сдаем, ни каких разделов. Когда соберете сдадите 4 раздел вместе со следующей декларацией. Если не успеете собрать то тогда это уже другие разделы. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, как мастера спрошу-у меня экспорт,пошлины нет,естественно нет и ДТС-2,имеет значение в гр.47 ДТ цифра для налоговой,если она не совпадает с фактурной стоимостью, умноженной на курс подачи? ответа адекватного до сих пор не дали,у нас серьезный учет,заранее спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, Большое Вам спасибо за ясный ответ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Когда идет большой объем отгрузок в один адрес-целесообразно делать временную периодическую декларацию,подают первый раз с ориентировочными сведениями,потом идут отгрузки,в конце заявленного вами периода подается полная ДТ-со сведениями отгрузок по факту,обычно используют жанный метод экспортеры нефтепродуктов и электроэнергии
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
mariuka99, ясно, спасибо
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите!! Столкнулись с экспортом в первый раз. главбух сделала декларацию, отксерила документы (так и не проверив их) и сдала в ФНС. Ей дали ПИК НДС для заполнения. Т.к. учет она ведет "вручную"
![]() Что делать??????? Декларация то сдали, НДС к возмещению, кстати, полтора миллиона рублей. ПОМОГИТЕ?????? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Сдавайте уточненку, без отметки Товар вывезен, Вам никто не подтвердит 0% ставку. А пока приводите в порядок документы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Простите мне мне мою серость - а в уточненке какие данные писать в каком разделе? У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).
Я так поняла, что с уточненкой никакие документы подавать не надо? А как будут готовы док-ты - сдать декларацию с первичкой? Заранее спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Только в 3м , Экспорт не показываете вообще, пока несобран пакет документов и не прошло 180 дней |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А в 3 разделе какие данные писать? (ох, совсем запуталась...) Налогооблагаемая база =13 181 207,90; НДС (к возмещению) - 1 563 295,78. Помогите, что куда записывать, а то подвесят нас в налоговой |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Раздел № 3 заполняется по реализацию и возмещению на внутреннем рынке. У Вас реализация на эту сумму только на ЭКСПОРТ-? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
наш гл. бух ездила к аудиторам. они то ей и заполнили по (по ее цифрам декларацию....). Еще они (аудиторы) ей сказали. что налоговая база не прописывается. а только сумма НДС, причем в 5 разделе!!!!
Да. указанная сумма - это только налоговая база по экспорту. Экспорт в Германию. Так как мне оформить 4 раздел? Спасибо всем за ответы. ![]() Последний раз редактировалось Шакирова Маша; 27.10.2011 в 20:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|