Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! Много чего перечитала на форуме по поводу аренды автомобиля сотрудника, однако вопрос который меня интересует остался без ответа. Подскажите пожалуйста как именно внести в 1С Бухгалтерию 8.1 списание оплаченной аренды??? т.е. каким документом??? У меня есть платежное поручение об оплате аренды отнесенное на Дт 73.03 Кт 51
Дт 68 Кт51, а где поставить это Д44 К73.03??? |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Цитата:
Вам нужно начислить арендную плату. Я делаю эту проводку вручную через ЗАРПЛАТА - ОТРАЖЕНИЕ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ УЧЕТЕ- Дт 44.01 "Аренда ТС". Наверное арендную плату можно начислять через ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, задав счета учета расчетов 73.03. |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
дир, просто дир
|
А вы почитайте НК РФ внимательно про эти вычиты и поймёте почему - нет!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 | ||
|
Я только учусь
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Цитата:
Цитата:
.Например, начисляю я зп своему директору за апрель и в это же время начисляю ему плату за сдачу в аренду ТС в размере 1000 руб. Дир имеет право на станд вычет 400 руб и 1000 руб (допустим, совокупный доход за 4 мес 2010 г. у него 30 тыс. р ;) ). Так вот с дохода от аренды в 1000 руб НДФЛ платится или совсем не платится?? |
||
|
|
|
|
|
#5 |
|
дир, просто дир
|
Вот когда зарплату будете начислять, тогда и вычиты примените.
Но если он хочет получить льготы по НДФЛу, то он может в конце каждого года самостоятельно подавать 3-НДФЛ и указывать всё свои доходы, удержания с них и заявлять все положенные ему льготы по НДФЛу.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.05.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
тема избитая, но помогите точно понять:я ооо беру у простого физика авто в аренду, могу я взять вместе с водителем(значит должна оформить его как положено) или можно так, тогда как быть с НДФЛ. Машину нужно ставить на забалансовый счет001?а как возмещать ГСМ,ремонт,при этом ндс не принимается,правильно? объясните пожалуйста на русском,ссорри-я новичок в этих делах..
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
дир, просто дир
|
Объясняю: открываете эту ветку с первого листа и читаете всю ветку внимательно. вам уже ответили.
вы не заметили видимо.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Уважаемые профессионалы, простите меня сразу же за мою возможную глупость, ну да, новичок я...все когда то такими были, ведь так?
Прочла всю тему, ещё больше запуталась. Но однозначно поняла, что необходимо оформить компенсацию по 188 ТК, без заморочек с оформлением путевых листов. Работник согласен на компенсацию, например, в 3 тыс. руб. (т.е. больше, чем 1200 руб.), оговорюсь сразу: служебная машина есть, но нет возможности данному сотруднику на ней ездить по делам. Правильно ли я понимаю, что работнику необходимо написать заявление на имя работодателя, получить визу-согласие на использование ТС. Затем оформляем дополнительное соглашение к ТД(прописываем цели, для которых будет использоваться ТС, размер компенсации, порядок расчетов, ответственность). Далее на основании доп. соглашения делаем приказ. Платим работнику 3000 руб. (то, что свыше 1200 извлекается 13% и начисляется 26,2%), с работника берем заверенную копию тех паспорта. Подскажите, пожалуйста, всё ли правильно? какой-то отчёт в этом случае нужно брать ежемесячный с работника? - куда и сколько ездил? в какой форме? (без путевых листов)
|
|
|
|
|
|
#10 | ||
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Цитата:
Цитата:
Дак и платите, то по налогу на прибыль уменьшайте только на норму. Вот если бы у вас с сотрудником был договор аренды, то другое дело, там и НДФЛ, и взносы с зарабтной платы самого сотрудника. и ГСМ пожалуйсто списываете, но к сожалению тоже по норме в Н/У |
||
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Подскажите, пожалуйста, по каким нормам вообще списывается ГСМ?!
Есть путевые листы! Заправляемся по картам!
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
дир, просто дир
|
По нормам, которые утверждаются Приказом по предприятию. Вы эту ветку с начала почитайте, а не с конца... и всё вам будет понятно.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
При аренде доступ к авто могут получить любой сотрудник компании. И работадатель будет этому сотруднику платить арендную плату. Страховые взносы на аренду не начисляются (п.3 ст.7 ФЗ от 24.07.2009г. №212-ФЗ) А вот НДФЛ удерживать надо. (подп.4 п.1 ст 208НК РФ)
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Дир, т.е. расчитать норму расхода по каждой машине в месяц и просто списывать в конце месяца Требованием накладной?
|
|
|
|
![]() |
|
|