Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Получаеться мы заключаем договор с заказ на 100 000, а с субподр на 95 000???
С заказчиком смета составлена на 100 000, а с субподрядом смета на 95 000??? А акты кс-2,3 и сч/ф кто кому выставл и на какие суммы??? Пожалуйста!!! объясните попроще и побольше кто, кому, в каких формах и когда??? цепочку документооборота!!!!!!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
|
![]()
Есть два варианта взаимодействия с субподрядчиками:
1. Вы получили заказ на 100000 рублей. Находите чудиков, готовых сделать эту работу за 95000 рублей. Заключаете с чудиками договор, в который включаете смету, содержащую весь объем исходной сметы, но с меньшими расценками. Тут требуется творческий подход к переработке исходной сметы. Оформляете приемку работ у чудиков актом на 95000 рублей, потом оформляете сдачу работ вашему заказчику на 100000 рублей. 2. Вы получили заказ на 100000 рублей. Находите чудиков, готовых сделать эту работу за 95000 рублей. Но вам лень заниматься переработкой сметы. Тогда вы заключаете с чудиками договор на всю сумму 100000 рублей. Одновременно вы предлагаете ему услуги по надзору за его работой, доставке ему проектной документации и т.п. и называете это генподрядными услугами. На оказание этих генподрядных услуг вы заключаете с ними договор, где чудики являются заказчиками, а вы исполнителями. Сумма этого договора - 5000 рублей. На практике оба договора - строительного подряда и оказание генподрядных услуг - прописываются в одном договоре, однако юридически это два разных договора. Теперь при выполнении строительных работ вы их принимаете, оформив акт на 100000 рублей. Одновременно вы предлагаете чудикам принять у вас генподрядные услуги на 5000 рублей, оформив акт приемки-сдачи. Аналогичным образом вам выставляют с/ф на 100000=, а вы выставляете с/ф на 5000=. А дальше вы должны оплатить 100000= и заставить их оплатить 5000=, или произвести процедуру взаимозачета на 5000= и оплатить только 95000=. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Спасибки, очень доходчиво и понятно.
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() Цитата:
AlexVX, подскажите пожал., а как это будет выглядеть в хозяйственных операциях, - при расчетах с ген подрядчиком: 62 90 90 68, так? - а с субподрядчиком, и как это провести через 1-с (через услуги сторонних организаций)? какой том корр. счет будет, что-то я совсем запуталась |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
|
![]()
В 7.7. сдача работ генподрядчику - документ "Выполнение этапа работ" (проводки 62/90.1, 90.1/90.3).
Приемка работ у субподрядчика - документ "Услуги сторонних организаций", счет 20 (проводки 20/60.1, 19.3/60.1). |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте! Правильно ли я все поняла. Мы "Строит компания" заключили договор подряда с заказчиком на 100 000. Сами весь объем сделать не сможем. Наняли субподряд. У себя в бухгалтерии я провела только скажем демонтаж. Для этого заключила гражданско-правовой договор с несколькоми разнорабочими (физлица). штате работатает гендир, бухгалтер. 1. Кого еще можно провести???Никакие материалы у себя не провожу, только работу.С заказчиком утверждена смета на 100 000. С субподрядчиками (просто тупо) такая же смета без демонтажа на 90 000.
У себя я показываю в 1С реализацию на 100 000 документом "Выполнение этапа работ" (акт о выполнении этапа работ). 2.Формируя название работы, мне ссылаться на смету как там прописано так и в программе обозвать работу? например "демонтаж кирпичной перегородки" ставлю ед. изм. м2 и цену. Дт 62 Кт 90.1.1 Далее на основании этого докум. формирую сч/ф Дт 90.3 Кт 68.2. 3. С реализацией закончили?Формирую (не в 1С) КС-2 и КС-3. Заказчику на руки отдаю по окончанию работ (т.к. работа одноэтапная) КС-2, КС-3, сч/ф ВСЕ? Работа субчиков: в 1С "Услуги сторон организаций" Здесь совсем беда!!! 4. Коррсчет, субконто 1,2,3 , наименование услуг ЧТО ПРОПИСЫВАТЬ!!!! Субчики для нас делают КС-2, КС-3, и сч/ф ВСЕ? Помощи ждать неоткуда!!! Очень надеюсь на ВАС!!! СПАСИТЕ!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Вам надо работу субподрядной организации отнести на расходы будущих периодов т.е. на 97 счет,тогда убытка не будет, а списать на расходы с 97 счета тогда, когда сдадите полностью весь объем по договору,но НДС с аванса придется начислить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Ну вы же не хотите показывать убытки,тем более что ваш объем заказчику не сдан,и по договору будет принят только в полном объеме.А на 20 счет с 97 счета (работу субчиков) спишете, когда сдадите работу заказчику. Ну а если вы будете пересматривать договор,тогда и работу субчиков, и на этот же объем свою реализацию надо показать одним числом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Я делаю так,потому,что у меня в программе 20 счет закрывается полностью при закрытии месяца,и чтобы при начислении налога на прибыль каждый раз не вспоминать,что взять в расходы,а что оставить на НПЗ.Может я и не права,но мне так удобнее.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Вполне возможно,у меня версия 7.7 программа не совсем отлажена,программист у нас приходящий и в основном устраняет только неполадки. А настройки не меняет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
AlexVX, отвечали....но я в этой ветке оставила Вам еще вопросики...я просто уже не знаю куда мне податься за помощью.....простите. Если можно ответьте более подробно, спасибо....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Angell, Здравствуйте!!!
Подскажите, у нас крупный договор, мы его целиком на субподряд отдали. В текущем периоде закрываем только часть работ, эти же работы нам закрывает субподрядная организация. Возникает ли у меня НПЗ??? Помогите, пожалуйста!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.09.2008
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
:smile: знаю точно, что незавершенка возникает (как у нас было), когда субподряд выполнил работы и предоставил документы, а мы с генподрядом еще работы не закрыли документально :smile:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
ага, понятно. Т.е. если мы подрядчики прияняли работы у субчиков, все доки подписали. Затем эти же работы точь в точь передаем заказчику, и заказчик все доки подписал (причем все в одном отчетном периоде должно быть), то НПЗ НЕТ???!!!
Спасибо!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите кто знает | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 19.10.2007 16:01 |
Помогите, кто знает! Выбор ОКВЭД и УСНО | Лемарал | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 07.07.2007 23:27 |
Очень нужен совет специалиста | olga-olga | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 17.04.2007 20:07 |