Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#41 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vsv-boss, спасибо,вариант с минимальной реализацией очень хорош 
		
		
		
		
		
		
		
		
			![]()  Но теперь,пожалуй,не реализуемый,к сожалению,если только задним числом не продать что-нибудь,из того что купили:smile:А насколько реален вариант учесть НДС в стоимости текущих покупок,отнесенных в РБП ? НДС по счетам-фактурам мы можем или обязаны брать к вычету? Впрочем,если очень не хочется ,можете не отвечать(вопрос уже сверх программы):smile: P.S.Собственно ,вы еще раз подтвердили свое мнение,что нужно следовать НК, и доказали это весьма успешно на деле(в жизни).  Вашу историю борьбы с налоговиками знаем хорошо 
Последний раз редактировалось Аланда; 08.10.2008 в 00:51. Причина: добавлено  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#42 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			извините за заминку, но только напомните что это такое, как расшифровывается?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#43 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() РБП-расходы будущих периодов Последний раз редактировалось Аланда; 08.10.2008 в 01:14.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#45 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	У нас ситуация схожа с Angel_ (доходы 0, есть расходы: обслуживание р/счета в банке, расходы на рекламу). Решила отнести все расходы на сч. 97, прочитав ваши обсуждения ![]() Возник вопрос: в декларациях по НДС и налогу на прибыль в таком случае должны быть отражены суммы расходов или должны стоять нули (прочерки)?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#46 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Расходы по банку, я не относила на сч 97. поэтому в декларации по прибыли у меня убыток, на внереализованные расходы и НДС у меня не 0, а к возмещению. Если не хотите показывать НДС, к возмещению, то оставьте его на сч. 19 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#47 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, в другой теме обсуждалось, что налорганы считают услуги банка тоже надо учесть на 97 сч., почему вы все таки решили оставить на 91 сч.?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#48 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ссылаясь на гл.25 НК все расходы,  связанные с производством и реализацией я отнесла на сч. 97, расчеты по услугам банка-это внереализационные расходы, не связанные с производством и реализацией. Отмечу сразу, я спрашивала в налоговой,  про эти расходы, они настаивают, что их тоже надо списывать на сч. 97. Я предпочла придерживаться НК РФ. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#49 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, придерживаюсь вашего мнения и услуги банка отнесу на сч. 91  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Еще такой вопрос: как в 1с автоматически списать расходы на сч. 97?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#50 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне сложно ответить на этот вопрос, т.к. я сразу относила на сч. 97, мне выслали выдержку из документа, в котором говорилось, приблизительно так: если вы знаете, что в текущем месяце у вас не будет дохода, то расходы можно сразу относить на сч. 97. Мне формат этой идеи понравился я так и сделала  
		
		
		
		
		
		
		
	  Думаю, что вам это придется делать ручными проводками, а лучше через бух.справку  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#51 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как вы это делали?  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() У меня все расходы автоматически проводятся Д60 К51. Получается после каждой такой операции вручную делать проводку Д97 К60? Или есть более простой путь ![]() P.S. Операций не так уж много, еще можно все переделать :smile:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#52 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так.....не поняла,  
		
		
		
		
		
		
		
	  мы с вами про какие расходы говорим, у меня есть подозрения, что мы не поняли друг друга?   Вы о чем:Это не расходы, а расчеты, ![]() а вот документ, который вам предоставляют контрагенты…..например акт о выполненной работе, вот это уже расходы Дт 97 Кт 60  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#53 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Расходы на рекламу отнести на РБП: Д60 К51 - 20 000, в т.ч. НДС 3050 Д97 К60 - 16 950 Д19 К60 - 3050 Д68/Налог на прибыль К77 - 16 950 * 24% = 4 068 -отложенное налоговое обязательство Вопрос в том, насколько можно этот процесс автоматизировать в 1С или начиная со второй проводки все делать вручную?  
		Последний раз редактировалось Maya; 14.10.2008 в 22:32.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#55 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, куда же вы пропали? я своими вопросами наверно запутала вас? 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Имела ввиду, вы на 97сч. ведете учет автоматически или вручную? Мне все советуют автоматизировать, но никто не может сказать как   Вот я и подумала, если у вас (примерно) такая же ситуация и вы с ней разобрались, может вы мне объясните порядок действий  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#56 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Maya, я не пропала: beee Такая же тема, здесь: 
		
		
		
		
		
		
		
	http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=17021 посмотрите, может, что то для себя найдете полезное. ![]() Цитата: 
	
 Вам же советую, на сч. 97 через БУХГАЛТЕРСКУЮ СПРАВКУ, там заполняете 2 окна: по БУ и НУ и все списывается автоматически.  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#58 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 15.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Меня недавно попросили вести бухгалтерию одной фирмы ООО XXXXX . У неё вообще всё по нулям ?? !! В принципе та и делать та там нечего и вот думаю браться ли за это дело и трати ть на него время... 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось norra; 15.10.2008 в 18:30.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Какие проводки нужно сделать в БУ и НУ, если часть убытка 2007 г. покрыта прибылью? | Olguchka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 16.07.2008 15:42 | 
| как поставить учет в только открывшейся организации | Nastik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 10.06.2008 13:21 | 
| Какие сделать проводки? | Лена Головушкина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.11.2007 10:43 | 
| Только что открылись. Когда и как сдавать отчеты? | lolid3751 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 15.06.2007 20:24 | 
| Какие налоги и когда платить | Ольга495 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 18.05.2007 21:07 |