Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, вы списание проводите на тот же счет,что и остальные расходы? И вид номенклатуры такой же? Затраты материальные? подразделение указано?Тем более вы пишете,что проводки сформировали правильные.Закрытие месяца после всх этих манипуляций делали?последняя операция в общем журнале? тогда не знаю,в чем дело?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да....все так....в графе СПИ/ОВП у вас там что стоит? Затраты-материальные. Основное подразделение написала для 26 счета и мед.услуги для 20 счета...а у вас как?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Еще раз проверьте общий журнал и хронологическую последовательность ваших документов. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 У меня для директора и администраторов один счет-26, а для медсестер использовала счет20. Но и в том и в другом случае списание по БУ не происходит? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В документе Передача материалов в эксплуатацию".Кроме того,я не очень понимаю,что значит "висит на 20 счете". В Д20 с 10.11.1 расходы у вас попали.По закрытию месяца 20 счет списывается в себестоимость на счет 90,2,1.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему у вас используется счет 90.8 не могу сказать. Может быть потому,что у вас и программа особая,насколько мне помнится (у вас ведется управленческий учет,правильно?). 
		
		
		
		
		
		
			Так что ,может быть , ваши волнения напрасны,и у вас все попадает в расход правильно  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, кроме названия 1с7.7 Предприятие,еще и конфигурация важна.У меня Бухгалтерский учет,26 сч закрывается на 20 сч.,20сч. на 90,2. 
		
		
		
		
		
		
			Но у вас же есть счет 90.8 ,на котором тоже собираются управленческие расходы.Проверьте просто , сумма расходов на спецодежду по обоим счетам правильная?. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 вне статуса 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у всех людей всё не может быть одинаково по определению 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Мы свои дожди переживем..." А.Р.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 вне статуса 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			90-26 вполне нормальная проводка. 
		
		
		
		
		
		
			Согласно Приказу Минфина №94н, 26 счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. Как правило, 26 счет закрывается 20 счетом проводкой Дт 20 Кт26 Потом 20 закрывается проводкой Дт 90 Кт 20. 90 счет в корреспонденции с 20 счетом при закрытии себестоимости, как правило, дробится следующим образом: Субсчет 90.2 - распределяются прямые расходы Субсчет 90.8.1 – распределяются косвенные (управленческие и.т.д.) Сначала посмотри в константах "Директ-костинг.База распределения", потом думай ![]() "Да" стоит у константы "Директ-костинг"? А у "Директ-костинг.База распределения" у тебя скорее всего стоит "Выручка"? Директ-костинг - это закрытие 26 не на 20 а на 90.8 (а субсчет уже зависит от ЕНВД). 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Мы свои дожди переживем..." А.Р.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 [QUOTE]Директ-костинг - это закрытие 26 не на 20 а на 90.8 (а субсчет уже зависит от ЕНВД).[/QUOTE rasswet, у меня не ЕНВД...У меня ОСНО  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Программа 1-С 8 | Fomusay | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 21 | 22.06.2010 20:01 | 
| Программа | lenaxxd | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 19.01.2008 22:19 | 
| Офисная программа | Вольха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.01.2008 12:15 | 
| Программа для пенсионного | Trofi | Зарплата и кадры | 15 | 18.12.2007 22:22 | 
| программа для ЧП | wano | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 06.10.2007 19:05 |