Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я о том, когда чиновники перестанут коверкать каждый по-своему НК РФ! Ну написали так и пусть и ВАС бы принял так, нет каждый норовит свое "Я" сказать и выглядеть умным! А нам - то от этого не легче стало! Сказали что УСНщики не платят НДС. так какого РОЖНА переходить тогда на УСН, оставайтесь на ОСНО! Дать бы Генсам НК почитать и чтоб штудировали, и главбухов не терроризировали бы СВОИМИ ТУПЫМИ МЫСЛЯМИ!  
		
		
		
		
		
		
		
	Если сумбурно то извините, просто накипело. "Закон что дышло, как повернул так и вышло". Ходил недавно в ИФНС с отчетами, не хотели принимать из-за того что не на дискете отчеты, я говорю там всего 1 человек, нет несите на дискете, и это мне говорит "вчерашняя школьница" - инспектор, я уперся и говорю что сейчас пойду к начальнице или покажите где это написано, может я что нить пропустил? Все приняли!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2009 
				
				
				
					Сообщений: 50
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Теперь я можно спрошу. Купили кресло, оно оказалось бракованным, оформляем возврат. У поставщика счет-фактура с НДС, а мы на УСНО. Мне счет-фактуру и накладную на возврат оформлять тоже что ли с НДС или меня это не должно волновать, и я там ставлю "без НДС"? И вообще в данном случае нужен счет-фактура или достаточно накладной на возврат?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Баунти77, поиском не пользовались?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Эта тема к вашему вопросу об оформлении возврата отношения не имеет.  
		
		
		
		
		
		
			Задайте ваш вопрос в соответствующей теме или создайте новую. На этом форуме есть темы по оформлению возврата. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спецрежимники, поскольку они не являются плательщиками НДС, счета-фактуры при отгрузке товаров не выставляют. Но, никаких исключений из общего порядка применения вычетов сумм НДС при возврате товаров лицами - неплательщиками НДС гл. 21 Налогового кодекса не предусматривает. Поэтому продавцу при возврате ему покупателем-"упрощенцем" товара надо самому внести соответствующие исправления в счета-фактуры, выставленные им при отгрузке товара. Причем независимо от того, приняты или не приняты на учет эти товары покупателем. Исправления надо заверить подписью руководителя и печатью организации-продавца с указанием даты внесения исправления (П. 29 Правилведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914). 
		
		
		
		
		
		
			По мере появления права на налоговые вычеты этот исправленный счет-фактуру продавец должен зарегистрировать в книге покупок. В случае же, когда покупатель-"упрощенец" возвращает всю партию товаров, указанных в счете-фактуре, у продавца нет необходимости вносить исправления в счет-фактуру. Счет-фактура, зарегистрированный продавцом в книге продаж, регистрируется в книге покупок. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот видите: ваш вопрос к этой теме отношения не имел. 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
   Ваш вопрос был бы более уместен в теме про оформление возврата некачественного товара, а не здесь.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А я теперь на ОСНО. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Весна, надо бы, но я сюда редко захожу - некогда. 
		
		
		
		
		
		
		
	Заноза, Вы думаете я не в курсе?! Хм... У меня несколько организаций, кто-то на упрощенке, кто-то на общем. И с ЕНВД имеются, так что я в курсе более или менее  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот и я о том же.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 284
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно обратиться с вопросиком, может я чего-то не допонимаю: если ИП на УСН выставляет счет-фактуру покупателю, то должен НДС заплатить по полной и сдать декларацию, а вот входящий НДС не может принять к вычету, НО может ли ИП-ник этот входящий НДС учесть как расходы, т.е. уменьшить налог на сумму входящего НДС?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 284
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При определении объекта налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов - при применении УСН налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:  
		
		
		
		
		
		
		
	- суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346_17 настоящего Кодекса... Или я что-то не так поняла?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Лана_83, если вы покупаете что-то у кого-то для своей деятельности, то НДС который отражен у поставщиков вы принимаете в расход.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 14:34 | 
| спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 16:28 | 
| ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 10:38 | 
| СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 10:50 | 
| Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 10:37 |