Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Нумерация продолжается, с начала года заново не начинается.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 236
Спасибо: 0
|
![]()
Только в учете ОС так? В других же догументах нумерация начинается по новой? Получается, например, поступление ОС № 1, ввод в эксплуатацию №2, потом опять поступление если ОС, то №3 будет? так? Я думала просто, что нумерация отдельная идет по поступлению ОС и отдельная по вводу в эксплуатацию тоже отдельная, а с начала года опять с первых номеров...(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 236
Спасибо: 0
|
![]()
По документу "поступлению ОС" ничего не распечатаешь, просто в базе завожу и все.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Приобретение гос. имущества по договору... (частичная оплата за ... месяц.. год) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.07.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста!Наша организация продала одно из помещений, находящихся на балансе ИП, теперь он наш соучередитель,оплата происходит путем взаимозачета по договору займа, мы на УСН. Как мне отразить продажу ОС, ведь помещение по сути не выбыло и как показать оплату??Заранее спасибо!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
За кем было зарегистрировано право собственности, кто заключал договор купли-продажи и регистрировал его потом в ФРС, тот и был продавцом этого помещения, соответственно тот и должен отражать у себя в учете выбытие помещения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажи те пожалуйста. Как сделать правильно.
Директор продает машину (Основное средство), амортизация полностью начислена, но машина числется на балансе. Сейчас покупает другую машину, компания которая продает новую машину предложила сделать обмен, т.е. мы им старую машину, а она новую но меньшей стоимости. Вопрос сстоит в том, как правильно оформить и какие налоги? 1 . Если продать машину директору как частному лицу, то тогда он должен будет заплатить 13 % налога , а мы НДС? 2. Или сделать с организации взаимозачет, мы им например машину за 100 000 но при этом платим НДС и налог на прибыль? или не нужно это платить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Если у вас ОСН, то НДС при продаже возникает по-любому, а прибыль зависит от результатов деятельности за период. НДФЛ директор будет исчислять когда сам продаст машину, а не когда организация ее продает кому-то.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правда ли, что с 2012г. амортизацию по ОС можно начислять только линейным методом. И если правда, то каким законодательным актом это подтверждается?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|