Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, мы вводим в эксплуатацию ОС, которое по налогому учету не подлежит амортизации. В документе "Ввод в эксплуатацию" в общих сведениях поставили точку на "не принимать к налоговому учету", однако при закрытии месяца возникает временная разница и ОНО (Д 68 К 77), что на мой взгляд не правильно. По-моему, при начислении амортизации (со следующего месяца) должено возникнуть ПНО (Д 99 К 68), а в 1С погашается ОНО (Д 77 К 68). Что же надо сделать, чтобы не возникала временная разница?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
С нами ЗУП по зубам - заходи зуп-по-зубам.рф |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день
При формирование отчета свод проводок и данные налогового учета В. р. "Удержание за неиспользованные дни отпуска" сотрудник ХХХХХХ проводка не корректна и сформированна не будет. (может не так но смысл тот). У сотрудника стоит Дт 20 Кт 70 В настройках Проводка по умолчанию Дт (авто) кт 70 Подскажите пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
С нами ЗУП по зубам - заходи зуп-по-зубам.рф |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Стоит ЗиК 2.81.
Требуется ввести расчет начисления который входит в базу ЕСН, но отчисления в ФСС не должны расчитыватся. Как это сделать? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Когда провожу операции по банку на конец дня выходит одна сумма,а на начало следующего другая.Почему так происходит и как это исправить????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.08.2008
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
![]()
Весь год в программе не начислялся районный коэф.Не могу разобраться как теперь отрегулировать.Куда внести изменения, не пересчитывать же з/пл за весь год?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста,каким документом оформляется смена фамилии по браку?Я ничего не нашла.Все знакомые бухгалтера меняют в справочнике "сотрудники",но это же неправильно!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
Такого докмента нет, меняйте в справочнике, можете в комментарии написать, что с такого-то числа новая фамилия.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
При увольнении у сотрудника производится удержание за неотработанный отпуск, в программе ЗиК с данного удержания не пересчитывается НДФЛ,ЕСН и взносы в ПФР , из-за этого отчет по индивид. сведениям в ПФР формируется неправильно.
Подскажите пожалуста как исправить ситуацию. Последний раз редактировалось Ruzaliya; 03.01.2008 в 16:23. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
С нами ЗУП по зубам - заходи зуп-по-зубам.рф |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста разобраться!!!
У нескольких людей сумма налога исчисленная и удержанная не совпадают. Результаты получены через отчет\справка о доходах 2-НДФЛ. Как быть, чтобы совпали, где и как можно посмотреть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
НДФЛ начисленный рассчитывается при начислении зарплаты (расчете), а НДФЛ удержанный рассчитывается при выплате зарплаты. Если выплаты нет в текущем месяце, то НДФЛ удержанный в текущем месяце будет равен нулю. Чтобы НДФЛ начисленный и удержанный были равны, то надо выплачивать в месяце начисления всю сумму задолженности. Замечу, что НДФЛ начисленный выводится во всех отчетах (расчетные листки, расчетная ведомость, свод по зарплате и т.д.), а также выгружается в проводках, а НДФЛ удержанный отражается только в форме 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Как быть, если все-таки НДФЛ начисленный и удержанный не равны? Как их выровнять? Заходите в справочник "Сотрудники" - Открываете сотрудника - Кнопка "Ввод данных" - Налоговая карточка 1-НДФЛ - в поле "Налог удержанный" исправляете суммы на те, которые вам нужны. Затем сохраняете налоговую карточку, после этого сформируйте 2-НДФЛ. Также НДФЛ удержанный можно подогнать, исправив его через документ "Исправление". Этим документом исправить можно как НДФЛ удержанный текущего периода, так и прошлого (в этом случае поставьте флажок "Провести исправление задним числом"). К слову: в "1С Зарплата и Управление персоналом 8" данная проблема решена, тк там есть возможность выбора варианта расчета НДФЛ удержанного (по старой схеме как в 7.7, либо по схеме "НДФЛ удержанный всегда равен НДФЛ начисленному").
__________________
С нами ЗУП по зубам - заходи зуп-по-зубам.рф |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
программист 1С
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Маруся11.82, Этот вопрос совершенно не связан с темой ветки. Очень рекомендую завести свой топик, тогда шансы на ответ возрастут в десятки раз.
ЗЫ: Лично я Камина не знаю, так уж сложилось, не сталкивался... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день тут такая ситуация при исчислении налогов на ФОТ группе людей (около 10 чел) у троих налоги начисляются неправильно т.е. ЕСН рассчитывается верно а вот начисляемые на него ФБ ФФОМС ФСС и прочие больше почти в 2,3 раза чем должны быть, а у одного неправильно только ФБ (вообще с минусом) Будем рады если сможете помочь заранее спасибо!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
А у меня вот такой вопрос! А как описать в ЗиКе такой вид начисления, как "компенсация за неиспользованный отпуск", если у меня енвд+осно? Дело в том, что после распределения % программа делит на ОСНО и ЕНВД только оплату по табелю, а прочие начисления (компенсация, больничный лист за счет работодателя и другие разовые начисления не делит, а всю сумму относит на 44.1.1 (ОСНО)!!!! ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() НИКТО НЕ ЗНАЕТ??? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |