Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
хорошо, я сделаю приказ, о неначислении з/п с апреля по июнь, так как не было выручки. а с июля уже начислю з/п и заплачу налоги, так как реализация сегодня была первая.
вопрос. не будет ли штрафа, если в июне была деятельность, а з/п не была начислена? |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
Цитата:
лучше сделать приказ об отпуске без сохранения з/п на этот период
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Вес`на, а кто же тогда работал если он был в отпуске??
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
об этом история умалчивает ))) Странно, что вы не задались этим вопросом когда сдали нулевые отчеты за полугодие )))
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
ну пфр я еще не сдала. но ведь будет не верно, если я фсс сдала , а пфр с начислением. вот думаю и пфр с нулем сдать. так если я начислю в июле з/п за июнь и июль это будет нарушением???? или все же сделать приказ по июнь включительно и начислить только за июль, тогда когда пошла первая реализация.
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
я бы поставила ОБС по июнь включительно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Уважаемые форумчане!прошу Вашей компетентной помощи. ООО на УСН доходы 6% работаем с комиссионерами. Предыдущий бухгалтер начисляла исходя из отчетов комиссионеров, мне же кажется более логичным смотреть на поступление денежных средств на р/с, так сказать, по-факту, просто плюс учитывать кто-как выручку перечисляет (некоторые комиссионеры сразу изымают свой процент). Помогите пож., т.к. я новичок в бухгалтерии и боюсь ошибиться.
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
нет такого понятия,как не выплачивать з/п до получения выручки.
Зарплата,конечно,может быть не выплачена при отсутствии денег у организации,и за задержку выплаты придется еще и заплатить сотруднику ,но это не означает,что тогда не нужно показывать начисления з/п в отчете по ФСС и ПФР,а вы уже сдали ФСС без базы для начислений,поэтому вам и предложилиВряд ли кого-то заинтересует то,что директор,находясь в отпуске,осуществляет какую-то деятельность ,например,подписывает документы).А вообще,какой вид деятельности у вашей организации,наличие сотрудников вообще не предполагается,все будет делать один директор? |
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
Михлик, Я бы отправила приказом в отпуск без сохранения з/п с апреля по июнь включительно. В июле стала бы начислять минималку, а о выплате вообще бы умолчала, когда будут тогда и выплачу, ну коонечно сильно долго с выплатой то бы не затягивала.
Вот интересно при проверке налоговой, обращают внимание и наказывают за неначисление процентов за задержку зарплаты ? Я никогда не начисляю проценты за задержку, потому как зарплата официально выплачивается можно сказать номинально, т.е. в документах, а так все всегда все получают вовремя, а документы оформляю, как удобно. Поэтому и интересуюсь, обращают внимание на то, что неначислены проценты ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
то ответит, если фирма только открылась и прибыль минимальная, всего 2000 за июль. в фирме два учредителя, один ген дир, оформлен приказом на внешнее совместительство. Вопрос:
1. нужно ли начислять з/п за июль? 2. деньги на покупку товаров вносили сами учредители по договору займа. могу ли я из их денег выплатить ген. диру з/п? 3. если я не выплачиваю з/п, а только начислю/, то нужно платить взносы? |
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
нужно
Цитата:
взносы нужно, НДФЛ не нужно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Банк бросил в ячейку выписку по лицевому счёту (АКТИВНЫЙ)
Что мне с этой выпиской сделать? |
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
Забрать с собой, и внести данные в бухгалтерскую программу, подшить в папку с банковскими документами.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#16 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
[QUOTE=MarinaAnna;940361]Предыдущий бухгалтер правильно делала, потому что так видно, кто сколько должен, отчет комиссионера внесен в базу, и видно сколько комиссионер должен перечислить, потому что комиссионер может ваш товар продавать, продавать, а деньги не перечисляет, или общей кучей потом может перечислить и в этом духе, а так у него есть обязанность предоставлять отчет, вы на основании этого отчета вводите в программу данные, видите сколько комиссионер должен вам перечислить, налог будете начислять-то все равно, только после поступления денег, но вводя данные отчета вы будете видеть, сколько вам и какой комиссионер должен денег.[/QUOT
огромное Вам спасибо, что откликнулись ![]() предыдущий бухгалтер - грамотный специалист, но не любит делиться опытом ![]() смею уточнить, так все же: налог начисляем после факта зачисления денег на наш расчетный счет? в том то и дело, что самих отчетов в программу никто не вводил, хотя абсолютно с Вами согласна в правильности этого действия для облегчения сверок с контрагентами.Я, признаться, даже не знаю как правильно было б это сделать
|
|
|
|
|
|
#18 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
ТатьянаСупремовна, Я извеняюсь, я не правильно прочитала ваше сообщение, я подумала, что предыдущий бухгалтер делала запись об отчете комиссионера, после прочтения сообщения повторно, я поняла, что предыдущий бухгалтер налог начисляла на основании отчета комиссионера, так ?
Цитата:
Если вы работаете в программе 1С 8, то в меню Продажа, есть Отчет комиссионера (агента) о продажах, вот туда и надо внести отчет, который вам предоставляет комиссионер, для того, чтобы можно было отслеживать кто сколько должен, ну и нужно почитать договоры с каждый комиссионером Цитата:
А вообще действия такие : 1. Товар отгружен комиссионеру документом продажа, комиссия. 2. Комиссионер продал товар покупателю и комиссионеру предоставил отчет комиссионера. В программе вводится запись отчет комиссионера. 3. Поступили деньги на расчетный счет или в кассу от комиссионера, это и будет являться доходом и моментом дохода будет являться дата поступления денег. При этом доходом будет являться сумма вместе с вознаграждением, которое вы должны комиссионеру.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Добрый день!
ИП на УСН доходы-расходы 7%, арендую прилавок в супермаркете. р/с нет, кассового аппарата нет (хотя наверное положен?), простите за глупый вопрос - почему я не могу ежегодно платить просто минимальный налог, т.е. как будто дохода у меня вообще не было? как налоговая может это проверить? для чего нужно хранить документы о расходах (при расчете с поставщиком наличными достаточно накладной и кассового чека? нужна ли книга учета доходов и расходов?), при сдаче ежегодного отчета мы же не прикладываем никаких документов? Или проще перейти на ЕНВД (разливное пиво, санкт-петербург)? Спасибо! Последний раз редактировалось nafanek; 28.08.2014 в 08:15. |
|
|
|
|
|
#20 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Цитата:
- налог исчисляем согласно полученным на р\с или в кассу средствам от комиссионеров с учетом обусловленных договором процентов за их услуги начисленные на полученную нами сумму. А отчеты комиссионеров используем только для учета движений товара и взаиморасчетов с контрагентами. Правильно ли я поняла? |
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Автосервис открыл ИП | Натта | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 19.04.2009 11:55 |
| Отчёты в 1с v8.1 | Sistemnik | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 27.01.2009 13:49 |
| Какие отчёты АНО по УСНО? | Umbr | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 27.10.2008 16:11 |
| НДС при поступление на фирму(УСНо) по договору комиссии | HWGuy | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 01.03.2007 09:27 |
| (УСНО) куда материалы? | pusk | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 28.02.2007 19:24 |