Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
>kbxrf, Если подотчетное лицо вовремя не отчиталось по полученному авансу, то вы имеете право удержать из зарплаты всю сумму, а срок исковой давности начинается со следующего дня возврата денег и длится три года, по истечении этого срока вы можете списать такую задолженность. Объясните директору, что если ваш сотрудник, которому выдали под отчет, не отчитывается и не возвращает аванс, то пусть пишет приказ о взыскании из з/платы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]()
Это всё понятно, но этот работник и есть директор. А задолженность по подотчету возникает в результате того, что все ден. ср-ва с р/с оприходуются в кассу и списываются диру на х/р, ГСМ. И из месяца в месяц он не отчитывается на полную сумму. Во-первых, он единственный учредитель, во-вторых, мы на УСНО 6%, с объектом доходы, бух. баланс не сдаем..., но для себя отч-ть ведется. Я понимаю, что списать могу только просроченную. Что мне грозит как буху, за списание всей зад-ти с директора?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | >kbxrf (28.01.2013) |
![]() |
#6 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
А если директор (он же единственный учредитель) хочет написать протокол чтобы признать что указанная задолженность действительно образовалась в результате расходов на хозяйственные нужды общества и ГСМ и списать ее на внереализационные расходы. Вроде бы вся ответственность на нем. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | >kbxrf (31.01.2013) |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 89
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день, уважаемые коллеги! снова прошу о помощи, предыдущее мое сообщение осталось без ответа. подскажите пожалуйста, правильно ли я собираюсь поступить. в 2009 году было приобретено право требования дебиторки на сумму 567331р. За это право уплатили по договору цессии 433194р. Должна была получиться прибыль от сделки 134136р. Но должник не заплатил. Прошло три года, в декабре 2012 г, собрав необходимый перечень документов, задолженность списываю. отражено в учете:
2009 год: Дт 58,5 Кт51 433194р. 2012 год: Дт 76,5должник Кт 76,5 цедент 567331р. Дт91,2 Кт должник 567331 р. Дт 007 567331р. отражена задолженность за балансом для контроля Дт76,5 цедент Кт 48,5 433194р. Дт76,5 цедент Кт91,1 134136р. Сумму прочих расходов в размере 567331р. я в декларации по прибыли не отражаю, а вот сумму списанной дебиторки в размере 134136 - отражаю, и начисляю на нее налог на прибыль. БУХИ, ход моих мыслей верный??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите, а что делать если висит оооочень большая дебиторская задолженность. Если списать, получится же страшный убыток. Частями списать же нельзя? Получается, он так и будет "висеть"? Есть какой-то вариант сделать все "красиво"?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
вы работу какую нибудь проводили с дебитором, претензии выставляли, дебитор живой еще или фирма закрыта?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Такой долг надо было списать в связи с ликвидацией, все равно убыток от списания должны показать.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!Помогите пожалуйста!Есть кредитовое с-до по 62-му счету,клиент пропал.По истечении 3-х лет данную задолженность должны списать за счет прибыли. Подскажите, как и куда списывать сумму НДС по такой задолженности?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
кредиторская задолженность списывается не за счет прибыли, а в доход, который увеличит налоговую базу по налогу на прибыль, а НДС с авансов полученных списывается только за счет прибыли текущего года, в расходах по налогу на прибыль вы его показать не сможете, так же не сможете и восстановить НДС с аванса
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
на 66 счете учитываются займы полученные, а не выданные, если организация, которая выдала вам займ уже закрылась и долг не востребован, вам эту сумму придется в доход списать, а не в убытки.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте подскажите пожта, правильно ли понимаю. что списать дебеторскую задолжность нужно так, если п/п не создавала резерва по сом.долгам:
Создать акт и приказ на списание долга, и проводка Д91.2 К62, и поставить на забалансовый счет 007..(и сумма там висит 5 лет)....а когда делаем декларация по налогу на прибыль, то ставим во внереализационные расходы в этом ж отчетном периоде, когда сделали проводку? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Акт зачем? Нужен Приказ и бух.справкой списать.
если три года прошло, то списать по сроку исковой давности, если не прошло три года, то резерв придется создать и списать за счет резерва
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите можно ли списать Дебиторскую и кредиторскую задолженность по истечению срока исковой давности... на основании приказа инвен ведомости .в резерв по сомнительным долгам не ставили. суммы просто висят с 2011 года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
надо было еще в 2014г. списать, особенно кредиторскую, т.к. эта сумма должна попасть в доход, а налоговая при проверке может придраться, что занизили налог на прибыль.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|