Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 но лучше постоянно так не делать, поскольку возникает предпринимательская деятельность физического лица  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Думала про такой вариант, но не решилась предложить т.к у физ лица 3-НДФЛ, вообщем доп бумаги. Хотя и вычет можно оформить 250тыс или расходы подтвердить для расчета сумму НДФЛ... 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Но, если наличными заплатит и не затаможит, то только так. И как совершенно верно поясняете, разовый способ получается. Поэтому, призываю к классическому импорту (таможня+безналичный расчет)  
		Последний раз редактировалось Entry; 22.12.2013 в 22:50.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.11.2009 
				Адрес: Ростовская область 
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня вопрос может кто сталкивался с такой ситуацией: Экспорт услуг - оказываем не на территории РФ. Услуги по монтажу и обучению персонала работе по оборудованию, которое было вывезено ранее так же нами (экспорт 0% - это все понятно). Теперь как быть с услугами? 1. Без НДС либо 0%(инжиниринговые) Услуги по монтажу мы выполняем не собственными силами, их нам оказывает российская организация ( платим ей с НДС - если мы нерезиденту будем выставлять Без НДС, то возместить мы соответственно ничего не сможем)? Спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Местом реализации инжиниринговых услуг, которые оказывает российская фирма иностранной компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах и не имеющей представительства в РФ, территория РФ не признается и такие услуги объектом НДС в РФ не являются (можно посмотреть письмо Минфина России от 20.05.2013 N 03-07-08/17787). 
		
		
		
		
		
		
		
	Вычет по НДС можем применить, если выполняем ряд условий, среди которых и использование в деятельности с НДС данных расходов. Поэтому все верно, вычета нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.11.2009 
				Адрес: Ростовская область 
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Спасибо! И еще помогите советом, услуги, которые нам оказывает Российская организация осуществляются естественно на территории иностранной компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах и не имеющей представительства в РФ - причем это прямо прописано в нашем с ними договоре! Мы оплачиваем им сумму за выполненные услуги с НДС , который мы не можем возместить, но я так понимаю, что на сумму НДС мы не можем уменьшить налогооблагаемую базу, она у нас получается за счет собственной прибыли (ОСНО)? Спасибо.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Восстановленный НДС учитывается в составе прочих расходов, которые уменьшают доход при расчете налога на прибыль. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			В вашем случае, вы та российская компания, которая оказывает услуги, а не ваш субподрядчик. Т.к реализацию же вы осуществляете. Поэтому у вас услуги не облагаются НДС. Последний раз редактировалось Entry; 09.01.2014 в 20:40.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.11.2009 
				Адрес: Ростовская область 
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А в декларации по налогу на прибыль эту сумму указываем в составе внереализационных расходов? Спасибо!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, все верно -  в декларации по прибыли будет в части внереализационых расходов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  Рика (09.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста. Получили 100 % аванс  в иностранной валюте в счет будущей поставки по экспорту товаров по ставке 0% в декабре 2013г. отгружать будем в январе 2014 года. Что делать с Налоговой базой по НДС если год уже закончился
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аванс под поставку 0% НДС не будет базой для НДС с аванса 18%. 
		
		
		
		
		
		
		
	Отгружаете, собираете пакет документов в установленные сроки и подтверждаете свою ставку 0%. Если не успеваете, то возвращаетесь в период поступления аванса и отгрузки и считаете, что отгрузили с 18%. Делаете дополнительное доначисление, уплачиваетет налог, пени и сдаетет уточненные декларации по НДС.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| беларусь, давальческое сырье, ндс, продукция на реализацию | 
		
  | 
	
		
  |