Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
А с установкой в бланке 3.1б "Код начисления" "Будущего периода" не разбирались?
В справочнике начислений для "Отпуск будущего периода" задаются соответствующие ему балансовый счёт и регистр налогового учёта.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
я посмотрела.Счет затрат стоит АВТО,а нл учет 0/2/1 255/07.И поскольку при расчете суммы отпуска будущего периода попадают на 20сч,и сразу в НЛ затраты,
то сл-н о в ИБ не предусмотрена операция по отлож НЛ активам. Вопрос другой:если я рассчитала з/пл за тек месяц 26.09 и выплатила,дата операции 30.09,а потом начисляю отпускные 27.09.за октябрь, то при пересчете бланка 1.1 из карточек выплата исчезает(хотя в ЖХО проводки остаются)?Формируется уже другая ведомость,с добавленными отпускными.Правильно ли я поняла,что после расчета зарплаты отпускные рассчитывать нельзя? |
![]() |
![]() |
#3 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
![]()
К первому абзацу.
А что мешает в справочнике для О.Б.П. вместо АВТО поставить счёт 09? Ко второму абзацу. В приведённом вами случае технология расчётов, вероятно, будет такая. 1. начисляете зарплату для всей организации за сентябрь (бланк 1.1); 2. рассчитываете отпускные (бланк 3.1б), не забыв заполнить окна в правом верхнем углу; 3. после расчёта 3.1б нажимаете кнопку "Сохранение сумм начислений в карточках"; 4. по F4 в бланке 1.1 устанавливаете "Удалять выдачу" = НЕТ и пересчитываете бланк 1.1 для тех работников, кого отправляете в отпуск, поскольку в результате выполнения пункта 3 в карточки дозаписались начисления по отпуску как текущего, так и будущего периодов (с заполненными полями "Начало периода" и "Конец периода" по сентябрю и по октябрю); 5. в бланке 1.3 формируете проводки и по начислению и ЗП, и отпускных; 6. далее (или ранее) выдаёте отпускные и формируете проводки по их выдаче.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Стала делать отчет в ФСС.обнаружила.что не начислены взносы с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.Но,с 2010 на эту компенсацию страховые взносы начисляются.Что надо поменять в настройках ИБ и как правильно пересчитать страховые взносы.если компенсация начислялась в июле с.г.Я так понимаю.пени мне уже придется заплатить.но отчет хотелось бы получить правильный.У меня версия 8.6 ОРН.
|
![]() |
![]() |
#5 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
В справочнике Начислений поставьте + в колонках с налогами , и пересчитайте налоги с июля тем, у кого были эти начисления. А какое обновление у Вас стоит?
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
обновление стоит "11.09.16 ПРОФ".Настройку поменяла.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, Чем хорош Инфо-Бухгалтер, он позволяет самостоятельно изменять ставки, хотя Основные тарифы при обновлении, конечно, приводятся в соответствие согласно законодательству. Непонятно почему у Вас так получилось....
![]() ![]() ![]() Что касается ФСС , то в Инфо-Бухгалтере все сделано по формату. Все сдают без проблем. Успехов!
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
к сожалению,у меня не получилось сдать ФСС,используя отчет из ИБ.Я поменяла провайдера с Контура на Тензор.Файл из ИБ не прошел проверку в Сбис++,т.к. их программа проверяет соответствие расчетов табл 1 с табл 3,и поскольку у меня табл.3 и 6 формируются в рублях,а табл 1 в копейках,то бланк не проходит проверку.Поэтому пришлось вручную в СБИС исправлять суммы,тогда отчет отправился.Отсюда и вопрос,как настроить ИБ ,чтобы отчет формировался с копейками.
|
![]() |
![]() |
#10 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, Сбис++ частенько вводит "свои" форматы, отходя от стандартов, а потом признает свои ошибки . Это уже было ... А почему Вы ушли из Контура если не секрет?
![]()
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Но вообще-то в ФСС тоже хотят видеть весь отчет в копейках.Есть даже " Рекомендуемый порядок
заполнения Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ... (форма - 4 ФСС РФ)" где п.6 гласит:6. Расчет заполняется в рублях и копейкахЗа 1 кв я сдала,не обратив внимания ,что табл 3 была в коп,а табл 3 в рублях(я недавно работаю бух,и понадеялась на программу ИБ),ФСС принял отчет,с оговоркой,след отчет просили ,чтобы суммы в таблицах былы одинаковые,в руб.и.коп.За 2 полуг. в отчете из ИБ суммы в табл.были равны,но без копеек. ФСС принял отчет,хотя на 1 коп просил исправить.А теперь через Тензор отчет в руб.не проходит,т.к. за счет округлений идет разница на коп. Поэтому вопрос все же актуален.Можно ли настроить отчет так,чтобы суммы были в руб. и коп.?Кстати ,Тензор ссылается на требования ФСС,что у них стоит проверка такая же.Чему я верю,учитывая что за полугодие отчет мне пришлось править |
![]() |
![]() |
#13 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, С сайта ФСС в порядке заполнения ни слова про то, что т.3 в руб-коп
вот и форма и порядок приложение2
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Лариса,Вы правы,пообщалась сегодня с ФСС,мне сказали,что только до конца года будут принимать в коп,а дальше только в рублях. И на данный момент лучше,если табл. 3. и табл 6. будут в рублях.
|
![]() |
![]() |
#15 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, И еще, не забывайте проверять колонку Стат в начислениях ( там есть выбор) что бы они правильно отражались в отчетах по ПФ и ФСС ( необлагаемые суммы). Всегда по принципу: «Доверяй, но проверяй»! Удачи!
![]()
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
В программе ИБ есть бланки ПКО для физ лиц и для юр лиц.Я использую бланк для
юр.лиц,обычно клиенту достаточно касс чека и сф,но один "вредный"клиент запросил ПКО,я их оформляю,конечно,но он формируется без НДС,а фактически НДС должен выделяться.Как настроить этот бланк,чтобы был выделен НДС? |
![]() |
![]() |
#17 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, В Приходнике заполните счет НДС. И настройте бланк по F4 ( на предмет формирования проводок и настройки НДС плюсом к сумме или в том числе)
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. Последний раз редактировалось ЛарисаР; 21.10.2011 в 07:32. |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
1. У нашего предприятия в одном банке 3 счета.
В справочнике организаций было заведено два, недавно открыли еще один. Сегодня добавила его в справочник. В результате предыдущие два счета стали такие же, как тот, который ввела. Сделала заново, снова справочник после повторного открытия показывает одинаковые счета (тот, который вводила последним). Что надо сделать? 2. В сентябре формировала в ИБ приказ на отпуск (весь октябрь). Еще не рассчитывала, но сотрудник вместо отпуска поехал в командировку (без оформления). С 29 октября 2011 года он уходит в отпуск. Сформировала приказ, сделала расчет. Перед расчетом зарплаты для всех сформировала табель. В результате у этого сотрудника все дни стоят отпускные. Как исправить? Если открыть лицевой счет (СВТ), то там есть "лишний" отпуск. Как его оттуда убрать? Указанный в карточке номер приказа неверный, т.к. под этим номером есть приказ на других сотрудников, проведен и рассчитан. Последний раз редактировалось Инфо-Бухгалтер; 26.10.2011 в 08:42. |
![]() |
![]() |
#20 | ||
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1.Создать этот счет в плане счетов.(например:у вас были счета 51/1 и 51/2,вы создаёте 51/3 2.В справочнике организаций найти эту организацию и в пункте счета добавить этот счёт. Цитата:
Чтобы удалить лишний приказ, надо зайти Документы >> Заполнение >> Кадровые документы >> и-5.Удаление документов. Там выбираете, что Вы хотите удалить. |
||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 12:35 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 17:25 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 18:06 |
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 17:00 |