Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#841 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			версия от 11.08.11 версия 8.703 ПРОФ,бланк 1.4 заполняю просто:Таб №№ ставлю 70,отдел ставила 1,2(попробовала *,результат тот же),заполняю дату выплаты и код выплаты-зарплата.Все.В настройках по F4 стоит в п.6 - выбирать из карточек.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#842 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Самое ужасное,что теперь даже через список не могу выдать з/плату.Поменяла в настройках F4 -выбрать из списка,сделала список ,и все-равно выдает сообщение,что ни одному работнику выдача не проезведена.Соответственно бланк 1,5 тоже не заполняется,не находит платежи.Что мне теперь делать вручную проводки по каждому сотруднику в журнале? И так каждый раз?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#843 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На "слух", не видя базы достаточно сложно понять, что у Вас происходит. Вышлите папку ZP из папки ДАТА и ЖХО (файл с расширением shp) на мой vif@aaanet.ru. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я посмотрю в чем причина. Если желаете, то ЖХО отфильтруйте по 70 счету. Мне нужна только зарплата. Виктор  | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#846 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vif,  
		
		
		
		
		
		
		
	удалила файл zp_arf18.dbf D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf, как вы и рекомендовали, но при при расчете отпускных (бланк 3.16) выдает такую ошибку: Prepare SQL: INSERT INTO 'D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf' (NUM, CODE, OTDEL, NOMDOK, KOLMES, ALLDAYS, DATAN, DATAK, SREDZAR, MESNACH, GODNACH, MES, GOD, KOL, SUMN, KODNACH, DEBET, DATADOK, VR1, NA1, MES1, GOD1, VR2, NA2, MES2, GOD2, VR3,ZP_LIB55.IBL :(4,1332)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#847 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще у меня вопрос, у нас пониженный тариф по страховым взносам, при расчете РСВ-1 ставим код тарифа 07, и при этом должны рассчитываться показатели для 4 раздела, таблица 4.3, а у меня туда почему-то цифры не попадают. Что с этим можно сделать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#848 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В верхней части бланка РСВ-1, в графе Настройка заполнения разделов у Вас по разделу 4.3 стоит Да (заполнять раздел) или НЕТ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#849 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я посмотрю в чем причина. Если желаете, то ЖХО отфильтруйте по 70 счету. Мне нужна только зарплата. Данная ошибка сообщает о невозможности закрыть Вашу базу. Это может происходить если файл D:\IB\USN\IBW8U\DATA\ZP\ZP_ARC\zp_arf18.dbf - у Вас открыт или Вас запрещено изменять файлы (это при настройке администратора) Виктор  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#850 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			подскажите,пожалуйста,как ввести цену при покупке материала. 
		
		
		
		
		
		
		
	пробовала использовать типовую пр-ку:материалы:приобретение.На 10сч добавила с/сч материала.Цена фиксированная,Кол-сумм.учет,шт.Ставлю количество,сумму, а в проводке остается только сумма.Если вхожу редактировать и ввожу количество,остается количество,а сумма исчезает,т.к. цена не доступна для редактирования.Что я делаю не верно? Кстати,зачем в проводке 51 счет?если обычно сначала платишь,потом приходуешь,а не одновременно.Удалить строку 60-51 не сложно потом,а сразу можно?  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#851 | |
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поставьте среднюю 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#852 | 
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Neia, Я самого главного не спросила  
		
		
		
		
		
		
			  Вы в Типовой операции в поле оплачено что ставите? Поставьте НЕТ . И сформируйте . В этой Типовой , предусмотрен сразу и зачет НДС если материал оплачен. Так что выбирайте или Вы ставите Нет и получаете только проводку оприходывания с выделенным НДС ( 2 проводки) Если ДА .То получаете сразу 4 проводки по материалу , в которых проводка по оплате , оприходывание материала и зачет НДС . Да в этом случае приходиться удалять проводку по оплате если она Вам не нужна. Если Вас НДС НЕ интересует просто поставьте О в поле НДС.  Вот как то так 
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. Последний раз редактировалось ЛарисаР; 16.09.2011 в 09:23.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#853 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос по расчету отпускных: отпуск с 3.10 по 8.11,рассчитываю 27.09 за октябрь. 
		
		
		
		
		
		
		
	месяц начисления 9 год 2011.Чтобы рассчитать бланк 1.1,надо поменять период расчета на 10 или нет? З/пл за сентябрь рассчитана,налоги на нее начислены.Но поскольку отпускные должна выдать за 3дня,то расчет д.б. в сентябре.Сл-но и налоги на з/пл тоже начисляются на дату расчета.Появляется отложенный НЛ актив (сч 09). Как в ИБ делается проводка? Вручную? Или надо сделать какие-то настройки?  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#854 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А не проще пересчитать ЗП с начислением на отпуск?  
		
		
		
		
		
		
		
	  И НДФЛ поправится на сотрудника сразу, и проводок лишних не надо будет делать. И так же выдадите в ведомости.
		 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#855 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			меня не выдача отпускных волнует,я могу и вручную посчитать и перечислить. 
		
		
		
		
		
		
		
	Меня волнует отражение в отчетности отложенного нл актива,т.к. в расходы по бух учету я поставлю в момент начисления,т.е. в сентябре,а в нл учете должна отразить "пропорционально дням отпуска,приходящимся на каждый отчетный период",т.е. в октябре.И отразить на 09 отложенный нл актив.Как правильно это сделать ,чтобы данные попали в баланс?  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#856 | 
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А с установкой в бланке 3.1б "Код начисления" "Будущего периода" не разбирались? 
		
		
		
		
		
		
			В справочнике начислений для "Отпуск будущего периода" задаются соответствующие ему балансовый счёт и регистр налогового учёта. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#857 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я посмотрела.Счет затрат стоит АВТО,а нл учет 0/2/1 255/07.И поскольку при расчете суммы отпуска будущего периода попадают на 20сч,и сразу в НЛ затраты, 
		
		
		
		
		
		
		
	то сл-н о в ИБ не предусмотрена операция по отлож НЛ активам. Вопрос другой:если я рассчитала з/пл за тек месяц 26.09 и выплатила,дата операции 30.09,а потом начисляю отпускные 27.09.за октябрь, то при пересчете бланка 1.1 из карточек выплата исчезает(хотя в ЖХО проводки остаются)?Формируется уже другая ведомость,с добавленными отпускными.Правильно ли я поняла,что после расчета зарплаты отпускные рассчитывать нельзя?  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#858 | 
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			К первому абзацу. 
		
		
		
		
		
		
			А что мешает в справочнике для О.Б.П. вместо АВТО поставить счёт 09? Ко второму абзацу. В приведённом вами случае технология расчётов, вероятно, будет такая. 1. начисляете зарплату для всей организации за сентябрь (бланк 1.1); 2. рассчитываете отпускные (бланк 3.1б), не забыв заполнить окна в правом верхнем углу; 3. после расчёта 3.1б нажимаете кнопку "Сохранение сумм начислений в карточках"; 4. по F4 в бланке 1.1 устанавливаете "Удалять выдачу" = НЕТ и пересчитываете бланк 1.1 для тех работников, кого отправляете в отпуск, поскольку в результате выполнения пункта 3 в карточки дозаписались начисления по отпуску как текущего, так и будущего периодов (с заполненными полями "Начало периода" и "Конец периода" по сентябрю и по октябрю); 5. в бланке 1.3 формируете проводки и по начислению и ЗП, и отпускных; 6. далее (или ранее) выдаёте отпускные и формируете проводки по их выдаче. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#860 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Стала делать отчет в ФСС.обнаружила.что не начислены взносы с компенсации за неиспользованный отпуск  при увольнении.Но,с 2010 на эту  компенсацию страховые взносы начисляются.Что надо поменять в настройках ИБ и как правильно пересчитать страховые взносы.если компенсация начислялась в июле с.г.Я так понимаю.пени мне уже придется заплатить.но отчет хотелось бы получить правильный.У меня версия 8.6 ОРН.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 | 
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 | 
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 | 
| ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |