Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 | ||
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
Цитата:
Цитата:
а хде про это сказано, нигде вот и додумывайся как хочешь....
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
|
ст. 223 НК РФ
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход. (абзац введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ) |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
Цитата:
Тогда опять рождается вопрос, выплаты - КНО и з/пл показывать вместе или раздельно?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Чертополох
|
всё, у чего совпадают даты - показываем вместе. Если вы их и налоги с них выплатили одновременно - то я бы все в одном блоке и показывала.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
хорошо, пробую еще раз корректировать и отправляю им....
Спасибо.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
нет, они у меня не равны
040 = (020-030) * 13%, т.е январь, февраль, март 070 = сумме строк 140, разница между 040 и 070, это НДФЛ по мартовской з/пл
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
|
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Чертополох
|
ну а строка 110 называется "дата удержания"
т.е. при выплате дохода вы его удерживаете (вы же сотруднику за вычетом НДФЛ выплатили). А в строке 120 у вас срок уплаты. А то, что вы уплатили позже - в отчете не отражается. Это налоговая и так увидит из поступлений средств. И будет иметь право на штраф. Цитата:
110 = дата удержания налога = дата выплаты дохода 120 = срок выплаты о дате уплаты налога нигде речь не идет. Её налоговики и так знают.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
Получается даже при выплате аванса лучше перечислить ндфл, а то сотрудник прогуляет пол месяца, и ндфл уже будет перечислен не в срок(((
|
|
|
|
|
|
#12 | |
|
Чертополох
|
Цитата:
При выплате аванса НДФЛ не удерживаем и не начисляем и не уплачиваем. Аванс вообще нигде не отражаем. Этого еще не хватало.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
Сотрудник получил аванс 20.02, а 04.03 у него к выплате 0, вот и получается, что я должна была перечислить за него ндфл 20.02., а не 04.03.
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
не лучше, а как это он у вас гуляет, а вы ему за это аванс платите..
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
|
|
|
|
|
|
#16 | |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
Цитата:
Я сдала 5 отчетов, 3 организации, две обособки, по обособкам приняли отчет, где 040=070 данное равенство не выполняется..
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Чертополох
|
И с чего вы взяли, что не в срок?
Начисление ему з/п было вместе с остальными последним днем месяца и перечисление как и всем в срок. При чем тут вообще аванс? Вы же в строку 130 ставите сумму начисленной з/п, а не выплаченной с учетом аванса.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#18 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
Цитата:
100 29.02.16 з/п 110 20.02.16 ндфл 120 24.02.16 Значит, если ндфл с з/п этого сотрудника я перечисляю вместе с другими 04.03, это не в срок (20.02) |
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
Что-то я запуталась( Ндфл удерживается и перечисляется в день выплаты з/п, так? Т.е. если сотруднику з/п выплачена 20.02, то и ндфл перечисляется 20.02.
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
нет не получается, аванс это выплата, а не начисление. Начислять з/пл вы должны последним днем месяца, вас в декларации не спрашивают когда вы выдали з/пл или аванс...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
|
|
![]() |
|
|