Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
БСК, подскажите, пожалуйста!
Правомерно ли будет с моей стороны начислить 18% на 80000, полученные от казахов, разность между исходящим и входящим НДС перечислить в бюджет и в декларации не фиксировать экспорт. Иными словами, 0-ая ставки НДС - это возможность на возмещение входящего НДС или обязанность ее отражения. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Поняла, что применение 0-ой ставки НДС - это наше право, но не
обязанность. Хочу возместить входящий 0 -ой НДС: указываю в декларации в 4-ом разделе и прикладываю пакет документов подтверждающих факт экспорта, а заодно и пакет документов подтверждающих факт закупки у поставщика. Или же начисляю 18%, как по обычной сделке купли-продажи и НДС не указываю отделным пунктом. Пожалуйста, БСК, разъясните КАК????????? 1. 80000 * 1,18 = 94400 94400 - 80000 = 14400 (НДС исходящий, начисленный)??????? 2. 80000 в том числе НДС 12203,38 (НДС исходящий, начисленный)???????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Звонила я в налоговую. Инспектор разъяснил следующее:
При реализации в Казахстан в 1-ом кв 2011г. отражаете ее в 4-ом пункте декларации, прикладываете пакет документов от покупателя и пакет документов от ПОСТАВЩИКА (копии: договор, счет-фактуру, накладную, выписку банка) и копии книги - покупок, книги - продаж. Я так понимаю, что в любом случае документы от поставщика налоговики ОБЯЗАНЫ проверить, а ТРЕБОВАНИЕ - это лишь формальность и сроки проверки колеблются в пределах 3-х месяцев. БСК, согласны ли вы со мной????????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
есть список документов, четко оговоренный в НК, который экспортер обязан предъявить в налоговую для подтверждения ставки 0. документы от поставщика в этот список не входят
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 24.02.2011 в 09:49. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И я так понимаю, что налоговики вправе требовать документы от поставщиков на основании которых и подтверждается факт законной закупки (в течении 3-х месяцев). И только после того, как законность экспорта и ПРИОБРЕТЕНИЯ подтвердятся, нологовая даст ДОБРО на 0-ую ставку. В любом случае документы от поставщиков на приобретение налоговики затребуют. Разница лишь во времени: либо вместе с декларацией добровольно предоставить - инициативно, так скажем, либор по требованию, в течение 3-х месяцев. ТАК?????????? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно
![]() иннициатива - она частенько бывает наказуема
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Суть моего вопроса: 1. НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН???????????? Или же могут не проверять закупочные документы????? 2. Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ??? ИЛИ Я ОБЯЗАНА ОТРАЗИТЬ ФАКТ ЭКСПОРТА, НО ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКУПОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 0-УЮ СТАВКУ НДС, НАЧИСЛИВ 18% ОТ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ ИЗ КАЗАХСТАНА???????? КАК ПРАВИЛЬНО????????? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
могут и не затребовать имеете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация.
Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее: в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации?? 2 ст. 400 000,00 (налоговая база) 3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке) 4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу) 5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта) |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Фирма приобрела товар на экспорт в РБ 13.03.11, товар отгрузили в РБ 18.03.11. Они нам поставили товар по договору бартера 14.04.11. Когда мне подавать декларацию с 0 НДСом? И еще, нужно ли было ставить на сч/ф покупателю отметку в налоговой? С экспортом-импортом столкнулась первый раз. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. Можно еще вопрос? Поскольку я не смогу собрать документы до 20.04. я сдаю ндс без операций по экспорту? Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв. Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного (мы работаем по бартеру). Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Срок сбора документов 180 дней со дня реализации
Да Цитата:
но не позднее 180 дней. А вот если не соберете то придется сдавать уточненку Однозначно на этот счет ответить Вам не могу, ну думаю возможен при правильном оформлении всех документов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|