Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 13
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			БСК, подскажите, пожалуйста! 
		
		
		
		
		
		
		
	Правомерно ли будет с моей стороны начислить 18% на 80000, полученные от казахов, разность между исходящим и входящим НДС перечислить в бюджет и в декларации не фиксировать экспорт. Иными словами, 0-ая ставки НДС - это возможность на возмещение входящего НДС или обязанность ее отражения.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 13
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поняла, что применение 0-ой ставки НДС - это наше право, но не  
		
		
		
		
		
		
		
	обязанность. Хочу возместить входящий 0 -ой НДС: указываю в декларации в 4-ом разделе и прикладываю пакет документов подтверждающих факт экспорта, а заодно и пакет документов подтверждающих факт закупки у поставщика. Или же начисляю 18%, как по обычной сделке купли-продажи и НДС не указываю отделным пунктом. Пожалуйста, БСК, разъясните КАК????????? 1. 80000 * 1,18 = 94400 94400 - 80000 = 14400 (НДС исходящий, начисленный)??????? 2. 80000 в том числе НДС 12203,38 (НДС исходящий, начисленный)????????  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 13
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Звонила я в налоговую. Инспектор разъяснил следующее: 
		
		
		
		
		
		
		
	При реализации в Казахстан в 1-ом кв 2011г. отражаете ее в 4-ом пункте декларации, прикладываете пакет документов от покупателя и пакет документов от ПОСТАВЩИКА (копии: договор, счет-фактуру, накладную, выписку банка) и копии книги - покупок, книги - продаж. Я так понимаю, что в любом случае документы от поставщика налоговики ОБЯЗАНЫ проверить, а ТРЕБОВАНИЕ - это лишь формальность и сроки проверки колеблются в пределах 3-х месяцев. БСК, согласны ли вы со мной?????????  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 есть список документов, четко оговоренный в НК, который экспортер обязан предъявить в налоговую для подтверждения ставки 0. документы от поставщика в этот список не входят 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 24.02.2011 в 10:49.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 13
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 И я так понимаю, что налоговики вправе требовать документы от поставщиков на основании которых и подтверждается факт законной закупки (в течении 3-х месяцев). И только после того, как законность экспорта и ПРИОБРЕТЕНИЯ подтвердятся, нологовая даст ДОБРО на 0-ую ставку. В любом случае документы от поставщиков на приобретение налоговики затребуют. Разница лишь во времени: либо вместе с декларацией добровольно предоставить - инициативно, так скажем, либор по требованию, в течение 3-х месяцев. ТАК??????????  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно 
		
		
		
		
		
		
			![]() иннициатива - она частенько бывает наказуема 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 13
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Суть моего вопроса: 1. НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН???????????? Или же могут не проверять закупочные документы????? 2. Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ??? ИЛИ Я ОБЯЗАНА ОТРАЗИТЬ ФАКТ ЭКСПОРТА, НО ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКУПОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 0-УЮ СТАВКУ НДС, НАЧИСЛИВ 18% ОТ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ ИЗ КАЗАХСТАНА???????? КАК ПРАВИЛЬНО?????????  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 могут и не затребовать имеете 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 26
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация.  
		
		
		
		
		
		
		
	Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее: в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации?? 2 ст. 400 000,00 (налоговая база) 3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке) 4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу) 5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 26
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 14.04.2011 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Фирма приобрела товар на экспорт в РБ 13.03.11, товар отгрузили в РБ 18.03.11. Они нам поставили товар по договору бартера 14.04.11. Когда мне подавать декларацию с 0 НДСом? И еще, нужно ли было ставить на сч/ф покупателю отметку в налоговой? С экспортом-импортом столкнулась первый раз. Спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 14.04.2011 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ. Можно еще вопрос? Поскольку я не смогу собрать документы до 20.04. я сдаю ндс без операций по экспорту? Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв. Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного (мы работаем по бартеру). Спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Срок сбора документов 180 дней со дня реализации  
		
		
		
		
		
		
		
	Да Цитата: 
	
 но не позднее 180 дней. А вот если не соберете то придется сдавать уточненку Однозначно на этот счет ответить Вам не могу, ну думаю возможен при правильном оформлении всех документов.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |