Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1241 | |
|
Начальник IT-Отдела.
|
Цитата:
У меня в планах в дальнейшем открыть ресурс поддержки Бухгалтеров в Он-Лайн режиме с удалённым доступом на платной основе, но не сильно большой, будут тарифы... пока что всё в проектах... если кому интересно пишите в ЛС... хочу услышать Ваше мнение о данной задумке, и готовы ли Ваши директора оплачивать эти услуги ?
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой
|
|
|
|
|
|
|
#1242 | |
|
Начальник IT-Отдела.
|
Цитата:
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой
|
|
|
|
|
|
|
#1243 | |
|
Начальник IT-Отдела.
|
Цитата:
могу сказать что вы не глубоко копнули... Вам и не нужно в принципе, это дело программиста опять же...Дело в том как я писал ранее в 292, 293 релизе были проблемы... и Виды расчётов отталкиваются от Шаблонов проводок (вот их и посмотрите), т.к. в 293 релизе Шаблоны проводок изменились с 69 счёта прыгнул на 91 счёт, нужно позвать программиста и пусть он глянет Шаблоны проводок... решается очень легко... писал где то ранее.. надо убрать этот 91 счёт с вашей проводки и он будет брать по умолчанию его то есть 69 вроде... это я привёл пример, но надо смотреть по сложившейся ситуации...
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#1244 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Будьте добры, ответьте на вопрос, при проведении расчета 1С с 7,7 в Зике выдается сообщение "Расхождение между начисленными суммами налога и отраженными в учете отнесены на счет 99" При этом,в своде проводок по удержанию ставится проводка 68,1 на сумму ндфл /это я понимаю.../, но и еще на всю сумму зарплаты без ндфл кредитуется 99 счет.Хотя предварительно начислено все в 26й... ...Как будто с работников удерживают всю зарплату обратно...
294 релиз... |
|
|
|
|
|
#1245 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 343
Спасибо: 0
|
Цитата:
Вам самому не интересно как можно решить вопрос и в чем причина? В принципе программу умные люди создавали, наверно все предусмотрели!
|
|
|
|
|
|
|
#1246 | |
|
Начальник IT-Отдела.
|
Цитата:
Ещё перепроведите НДФЛ...
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой
|
|
|
|
|
|
|
#1247 | |
|
Начальник IT-Отдела.
|
Цитата:
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой
|
|
|
|
|
|
|
#1248 | |||
|
Снова бух
|
|
|||
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#1249 |
|
Снова бух
|
Чтобы узнать, на что умножает:
Сервис-настройки пользователя-комментировать выполняемые действия. В ЖР расчетов стать на Пособие до 1.5, кнопка "прокомментировать ход расчета", увидите расшифровку расчета пособия (какой средний берет, на сколько умножает и т.д.) |
|
|
|
|
|
#1250 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
Может немножко не по теме, но пожалуйста, помогите мне. Начисляла з\пл в 8-ке, сейчас сменила работу, зарплата в 7-ке. Не могу разобраться с программой, а второй бух-р на отрез отказывается помочь и объяснить. Может где то на форуме есть пошаговое начисление з/пл в 7 ке? Спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
|
#1251 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 174
Спасибо: 0
|
Дари добро, В закладке ЖУРНАЛЫ выбираете ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, там выбираете НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ -дата(последний день месяца, за который начисляете) - ЗАПОЛНИТЬ (проверьте правильность) - ПРОВЕСТИ, в закладке ЖУРНАЛЫ выбираете РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА, галочку оставляете только на НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ С ФОТ - ОК, потом в журнале З\П - ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ - заполнить -ОК.
|
|
|
|
|
|
#1252 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 174
Спасибо: 0
|
Дари добро, Только сначала сделайте правильно все приказы о приеме на работу.
|
|
|
|
|
|
#1253 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
Vesta-audit, Спасибо большое. Приказами у нас занимается кадровик. 1го она отдала нам табеля, и мы (нас 2 бухгалтера по зарплате) должны их проверить и произвести начисление. Подскажите пожалуйста отчет по ФСС как он формируется? Или его нужно формировать после выгрузки в Бухгалтерию, уже непосредственно в Бухгалтерии? Мы должны зарплату после расчета выгрузить в бухгалтерию. Выгрузку делаем 1 раз в месяц? Или каждый раз после того, как проводим больничные, отпускные, пособия?
|
|
|
|
|
|
#1254 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 174
Спасибо: 0
|
Дари добро, Где делаете отчеты там и формируйте, у Вас наверное в Бухгалтерии после выгрузки
|
|
|
|
|
|
#1255 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Подскажите, пожалуйста!
В декабре 2009 уволила сотрудницу,находящ. в отпуске по уходу до 3х лет. Уволила просто приказом на увольнение и начислила компенсацию. А сам отпуск заканчиваелся в марте 2010 (05.03). И вот считаю зарплату за март и на эту сотрудницу с 6 марта ЗИК начала тоже считать. Подскажите, что теперь делать? как поправить? Заранее спасибо. |
|
|
|
|
|
#1256 |
|
Снова бух
|
Ольга-, а какой статус у работника в справочнике "сотрудники"?
Попробуйте закрыть сам отпуск до 3-лет датой увольнения (через "изменение условий отпуска", если в самом документе неактивно) и потом перепровести кадровый приказ на увольнение. Статус должен быть "сотрудник уволен". |
|
|
|
|
|
#1257 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Полянская, спасибо!
В справочнике статус: "работает с 06.03..." . А перепроведение приказа на увольнение декабрём 2009 года не собьёт мне ничего в самой базе? ![]() И я так поняла, что документ "Изменение отпуска..." надо тоже формировать и проводить декабрем? |
|
|
|
|
|
#1259 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
Добрый день, подскажите пожалуйста, при начислении отпуска суммы отпускных которые приходятся не на март, а на апрель попадают на 97 счет, подскажите пожалуйста, с сумм которые попали на 97 счет мне взносы начислять надо в марте или в апреле?
__________________
Давайте жить дружно
|
|
|
|
|
|
#1260 |
|
Снова бух
|
молод_бух, взносы на переходящего отпуска начисляются и точно также относятся на 97 в марте. В апреле списываются вместе с суммой отпускных на затратные счета.
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 |
| Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |