Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (27.03.2013) |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
То есть получается, что если товар поступил, оприходован, оплачен поставщику, реализован, но оплата от покупателя в период УСН не поступила еще, а поступила только когда уже перешли, то с НДСом никаких манипуляций не делаем.
А если товар поступил, оприходован, оплачен или не оплачен наверное роли не играет, но не реализован, то в этом случае видимо можно при переходе на ОСНО, НДС отделить его от товара и отнести его на 18 счет, в дальнейшем принять его к вычету.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (28.03.2013) |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
Только чтобы все это красиво было, по каждой единице товара, нужно прописывать с/ф и поставщика, по которой этот товар пришел, потому что для ОСНО, для списания с 19 счета, нужно заполнить книгу покупок, в которой это и должно отразится, чтобы сумма НДС к вычету встала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
А зря, НДС то ведь можно этим уменьшить, раз у тебя получается, что НДС большой к уплате получился.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
MarinaAnna, нууу я уже говорила, что пока у меня есть выбор-принять и отразить в декларации УСН или не принимать при УСН и принять сейчас, тогда к уплате выйдет больше единый налог. Наверное то ж на то и выйдет, а мороки больше, и так бьюсь с этой восьмеркой, так хочется красиво начать.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Louisa (27.03.2013) |
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
А как ты его примешь и отразишь, если товар не реализован ? ведь в расход идет только та часть, которая реализована, у тебя что, на момент 1 янв 2013 товара на 41 счете нет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
Понятно. Я просто не пробовала отразить сразу НДС, может быть в настройках надо это указывать, но вроде бы у меня при реализации списывается себестоимость и НДС по этой реализации списывается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
В этом случае я на сч41 учитываю сумму без НДС, а на сч19 отражаю входной НДС, так? И еще будут в этом случае различие между бухгалтерским и налговым учетом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
Да, так. А какое отличие там может быть ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (28.03.2013) |
![]() |
#14 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Да просто Юля говорила, что усн и ОСН и бухучет разные вещи, поэтому и засомневалась, вдруг в н/и и б/у надо по разному отражать НДС)))
Юлечка, Мариночка, спасибо огромное вам, скоро буду настоячным бухгалтером!! Пробовала сейчас ввести начальные остатки на сч19, все получается, с/ф формируется, но почему-то не активна галочка-предъявить к вычету..... надо наверное Яну пытать.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
- бухучет - ведется в виде записей по счетам на основании плана счетов и согласно закону о бухучете, ПБУ и методичек Минфина, бухгалтерские регистры - это журналы, карточки, оборотки, главная книга и т.п., результат бух.учета - бух. отчетность; - налоговый учет - ведется по правилам НК РФ в регистрах налогового учета по конкретным налогам, например: - по НДС - в книгах покупок и продаж, на основании которых составляется декларация, - по налогу на прибыль - в специальных регистрах налогового учета, на основании которых составляется декларация, - по единому налогу УСН - в книге учета доходов и расходов, на основании которой составляется декларация. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Youlia, ну в если общем я это понимаю......я работала на УСН, там всегда расхождение между н/у и б/у, вот и подумала, может и сейчас в моей ситуации в налоговом учете надо как-то по-другому отразить НДС......., например в налоговом учете разделить стоимость товара и НДС отдельно, а в бухгалтерском отразить на сч41 стоимость товара вместе с НДС.......
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Налоговый учет на ОСН ведется отдельно по каждому налогу. Т.е. отдельно ведется налоговый учет по прибыли и налоговый учет по НДС. В налоговом учете по прибыли входящий НДС появляется тогда, когда он не принимается к вычету в целях НДС, т.е. он либо относится на расходы в составе стоимости ТУР, либо выделяется отдельно как непринимаемый (т.е. несоответствующий условиям расхода).
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (28.03.2013) |
![]() |
#18 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
у меня такой вопрос: в период применения УСН в прошлом году на конец года была кредиторская задолженность от покупателей, ну т.е.покупатель например оплатил больше, чем мы отгрузили. Теперь эта сумма висит на начало года применения ОСН и вот собственно вопрос-должна ли я была выписать с/ф на аванс?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
И еще один вопрос: организация сдает в аренду автомобиль, я так понимаю, что это внереализационный доход? Отражаю услугу по аренде в 1С8., через документ посупление товаров и услуг, какие выбрать счета доходов и расходов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
Думаю, что да, надо почитать про переходный период с УСН на ОСНО.
Думаю, что 91.1 Прочий доход, хотя если это будет на постоянной основе по договору, то как обычно Реализация услуг-акт, и счет дохода будет 90.01.1
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (10.04.2013) |
![]() |
|
|