Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
То есть с 57 го сумма через 91 счет попадает на расчетный |
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Город Ветров (29.06.2013) |
|
|
#2 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Б_С_К, я просто с покупкой валюты не сталкивалась! Но я так поняла что они с рублевого перевели деньги на валютный Дт52Кт51, потом купили валюту Кт52Дт57,02, затем оплатили поставщику Дт60Кт57,02! И вот разница между покупкой валюты и покупкой оборудования (оплата поставщику) должна попасть на 91 счет!! И вот тут смотреть то ли положительная то ли отрицательная! А у нее попала вся сумма!! Мне то же интересна эта ситуация! Может и я сталкнусь с таким!! И еще мне чуть не понятно что за разница
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Вот эта проводка делается через 57 и 91 вот на примере еще по документам 1С 8.2:
1. Прочее списание с р/сч 2,3. Поступление от продажи валюты Это разница между рублевым эквивалентом поступившей валюты и суммой продажи по курсу банка (фактически это тоже курсовая разница но при этом субконто к НУ не принимаются обороты по 91 в части покупки продажи а попадает в НУ только результат) P.S. Как то я сумбурно написала по-моему
Последний раз редактировалось Б_С_К; 04.06.2013 в 13:03. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Б_С_К, просто я позвонила в ИТС и мне там сказали как делать! И 57,22 эт ж реализация валюты! А у нее идет оплата поставщику за оборудование!! Или я уже что то не понимаю! И почему вы делаете эту проводку
когда мне в ИТС сказали Дт52Кт51?? Чот вообще окончательно я запуталась!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
нет такую проводку нельзя делать а ИТС сами себе противоречат, у них в программе именно через 57 счет - правильно
Допускается проводка напрямую если поступление и продажа в один день но в 1С такой возможности - нет Последний раз редактировалось Б_С_К; 04.06.2013 в 13:19. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Б_С_К, Спасибо!! Получается проводки надо вручную делать когда с рублевого счета переводишь деньги на валютный! А как же спишутся деньги с рублевого счета,,!! И я одного не пойму зачем мне проводка на 57,22 я ж не продаю валюту а плачу поставщику!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#7 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Цитата:
А если у тебя уже есть деньги на валютном и тебе просту нужно заплатить, то тогда уже ни куда переводить их не нужно... |
||
|
|
|
| Сказали спасибо: | LiGro (04.06.2013) |
|
|
#8 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Б_С_К, вот теперь вроде начинаю понимать!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Б_С_К, а вот еще не пойму откуда сумма (поступление на р/с) Кт57,22 Дт 91,02 32416,16 (откуда она??)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#10 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Б_С_К, спасибо! Вроде начала понимать!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 34
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
привет всем. первый раз я у вас в гостях на форуме. пока незнаю куда обратиться с моими накопившимися вопросами. обращаюсь сюда. .... книги продаж и покупок за 1-й квартал прошли гладко. а теперь когда формирую май- в книги продаж вылизли 2 покупки. каким боком они там вообще понятия не имею. где искать ошибку? причем что я книгу продаж формирую с 01.05-31.05, а покупки (эти 2 покупки) вылизли от 11.01.13 г. как так ?
а если формировать с 01.01.13 -31.05.13 продажи, то вижу эти 2 покупки стоят между мартом и апрелем. (также: одна покупка от11.01.13 а другая вообще без числа)........ скажите пожалуйста где ошибка? проверила покупки , все норм. а в продажах эти несчастные покупки вылизли..я в тупике..
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Чертополох
|
Авансы были по этим покупкам?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 34
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
нет не было....
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
Я что-то не пойму как они у вас стоят между мартом и апрелем ? вроде как промежутка между мартом и апрелем нету...
После формирования книги покупок за 1 квартал 2013 у вас на 19 счете все закрылось ? оборотку посмотрите
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 34
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
спасибо большое за внимание. я уже разобралась.
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 34
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
еще одна проблемка! может кто знает? скажите.
1) в "ЗАРПЛАТА-НАЧИСЛЕНИЕ ЗАР.ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ" - налог с зар.платы работника удерживается один раз, а когда делаю "анализ начисленных налогов и взносов", там показывает в двойном размере. пример: 1) "ЗАРПЛАТА-НАЧИСЛЕНИЕ ЗАР.ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ"- "работник ФИО" - УДЕРЖАН 900 РУБ. 2) "анализ начисленных налогов и взносов" -там- "работник ФИО" начислено 1800 руб. ........... где ошибка? |
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 34
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
что, никто не знает? или никто не понял меня? :(
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,925
Спасибо: 381
|
я бы анализировал регистры, где накапливаются эти суммы.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 34
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
пример 1,по работнику:
1)в оборотке по зарплате -НДФЛ-показывает удержано 900 руб. 2) зарплата -анализ начисленных налогов и взносов - формирую-анализ НДФЛ -показывает - исчисленный 1800 руб. |
|
|
|
![]() |
|
|