Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
........................
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
По данному вопросу есть две точки зрения.
Официальной позиции нет. Некоторые авторы считают, что налоговая база по НДФЛ в момент увольнения должна уменьшаться на сумму удержанных неотработанных отпускных. Однако есть авторская консультация, согласно которой удержания производятся из сумм, выплачиваемых работнику при увольнении за вычетом НДФЛ, т.е. налоговая база не уменьшается на сумму удержаний. Судебной практики нет.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Власа (13.03.2017) |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
Спрошу тут.
Подскажите по 2-ндфл. В декабре был ГПД (акт датирован декабрем), доход выплачен в январе 2017 и соответственно НДФЛ удержан и перечислен тоже в январе 2017. В саму форму доход не попадает, что логично, но попадает сумма перечисленного налога. Поэтому не совпадают графы удержанного налога и перечисленного. Убрать может? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
Если доход выплачен в январе, удержан и перечислен так же в январе, то в декабре ничего не должно попадать. В декабре это физ. лицо должно попасть в форму СЗВ-М.
Подписание акта по договору гражданско-правового характера не является доходом для физ. лица. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | РаисаЗахарна (17.03.2017) |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Не новость, но возможно кому-то пригодится
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Fruktik (23.03.2017) |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]()
У нас аналогичная ситуация. Переехали в феврале 2017г. Я правильно понимаю, что буду сдавать 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017г.? Первый - за январь 2017г. с указанием старого ОКТМО (на который НДФЛ был перечислен) и второй - за февраль, март 2017г. - с новым ОКТМО.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]()
Извините, еще один вопрос возник. Я сдам 6-НДФЛ за январь со старым октмо. А за февраль, март - ставлю новый октмо. Раздел 2 я заполняю за февраль, март, а раздел 1 - я заполняю нарастающим итогом (включая январь)?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]()
Добрый день! Недавно запросила справку по расчетам в новую налоговую. Получила и там только суммы, которые уплатила в новую налоговую по новым реквизитам. Старых сумм нет вообще. Не обращать на это внимание и сдавать отчетность, как считаю нужным (это их внутренние дела: передать остатки по расчетам)? Или разбираться, почему не передали сведения в новую налоговую?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
Или только один расчет с новым ОКТМО? Последний раз редактировалось Fruktik; 26.06.2017 в 09:34. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
да, все верно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста. 2 НДФЛ за 2016 год
Ситуация следующая: отправляла реестр со справками 2 НДФЛ, где была допущена ошибка (один ИНН у двух физ.лиц). Все исправила, отправила корректирующую, все принято, кроме одной. Пробовала разные варианты (корректировала этого сотрудника с этим же номером справки, с другим номером справки, аннулировала конфликтующую справку). Ничего не происходит... все равно не принимает.. Ошибка: Справка была представлена данным налоговым агентом с данным признаком на данное ФЛ с другим номером... Звонила в налоговую... Помощи никакой нет... Может у кого-нибудь была похожая ситуация?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
один вариант вами ещё не испробован))) отправьте справку на это физлицо без указания ИНН. Уберите ИНН из справки, совсем
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
нет. Это два совершенно обособленных расчета
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
![]()
Вес`на, спасибо. А в следующем квартале, я буду сдавать один расчет 6-НДФЛ с новым октмо? И там уже будет нарастающим итогом февраль, март + 2 квартал 2017г. в разделе 1?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
да и там уже будет нарастающим итогом февраль, март + 2 квартал 2017г. в разделе 1
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Fruktik (28.03.2017) |
![]() |
|
|