Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.03.2008, 21:00   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г

У нас договора (мы продаем) заключены со ссылкой на валютный эквивалент.

20.12.2006гОтгрузка товара - на сумму 2 000 000 руб
Дт 62.1 Кт 90 - 2 000 000 руб

01.01.2007г Переоценка товара - на сумму 2 100 000 руб (курс вырос)
Дт 62.1 Кт 84.3 - 100 000 руб

20.01.2007г Поступила оплата - 2 500 000 руб (курс опять вырос)
Дт 51 Кт 62.1 2 500 000 руб
Дт 90 кт 68.2 76 000 руб
Дт 62.1 кт 91 500 000 руб

Вопрос.
Могу ли я 20.01.2007г проводку Дт 62.1 Кт 84.3 - 100 000 руб сторнировать.

Или же по итогам 2007 года мне нужно подготовить протокол участников, где указать что прибыль 2007 года увеличилась за счет переоценки дебитроской задолженности выраженной в уе на 31.12.2007.

Или же 01 января 2007 года я делаю переоценку через 84 счет ... транзитом, зная что она все равно, в момент оплаты отстронируеентся. Ведь делая переоценку на конец отчетной даты - возникает курсовая разница, а в момент оплаты мы считаем налоги не моемнта переоценки а с момента отгрузки....

Пункт3 приказа № 154н.. здесь установлены правила персчета стоимости задолженности на 01.01.07г.

Я поняла так, что 1го января мы проводим переоценку... для того что бы не сломать прибыль на 31.12.2006г..... а дальше что? Так и оставляем эту переоценку на 84 счете, дарим акционерам что-ли? Не понимаю
Плизззз.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 21:18   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г

Или я должна так сделать..

Дт 62.1 Кт 84.3 - 100 000 руб эту проводку оставить и соотвественно увеличть безвозвратно прибыль.

вместо этой проводки
Дт 62.1 кт 91- 500 000 руб

дать следующую
Дт 62.1 кт 91- 400 000 руб

А НДС извлечь и начислить в бюджет с суммы в 500 000 руб....

Может так?
но 100 000 руб - попадает на 84 счет.... и некорректируется... соответсвенно учредители её могут снять через дивиденды....?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница между налог. и бухгалтерским учатами! MarinaT Общая система налогообложения (ОСНО) 6 31.01.2008 13:26
Лимит расчетов между ИП и организациями kalina Налоги и право. Юридические вопросы. 16 15.10.2007 14:23
Договор в у.е. счет-фактура в рублях, как учесть в 1С maria B Общая система налогообложения (ОСНО) 1 05.07.2007 21:42
Наличные расчеты между ИП и ООО bankirsha Расчеты наличными 2 16.03.2007 20:25


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot