Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.04.2007, 09:50   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
Вопрос Помогите непрофессионалу!!!

Прошу помочь с решением вопроса по НДС. Если я правильно понимаю аббревиатура НДС - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость. Т.е. купил что-то, сделал наценку, продал. Заплатил налог с того, что прибавил к стиомисти.
Все было просто и понятно, когда все являлись плательщиками НДС. На каждом участке формирования товара (его стоимости) каждый, кто принимал участие в ее формировании, платил НДС с той части, которую привносил в стоимость. Перепродавая товар дальше, НДС начислялся с полной стоимости товара, и в зачет принимался НДС входящий. Это было справедливо т.к. в каждой частичек стоимости товара присутствовал тот самый НДС. Такая методика вычисления налого была логична и правильна.
Теперь посмотрим на эту же ситуацию в свете нового налогового кодекса - появились организации неплательщики НДС. Они тоже могут принимать участие в создании товара (его стоимости). При этом они будут выставлять своим покупателям с.ф. без НДС. Учитывая то обстоятельство, что природа НДС не поменялась - это так же как и прежде остался налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, и каждый должен заплатить его с той части стоимости, которую он добавил к товару, методика исчисления НДС как 18% с общей стоимости товара перестает быть правильной, т.к. не все входящие частички формирования стоимости имели в своем составе НДС!!!
Вот пример:
фмрма "А" покупает товар за 118 р. (в т.ч. НДС 18%). Делает свою наценку в 100 руб. и продает его фирме "Б", однако "А" - УСНО, следовательно не является плательщиком НДС.
по логике вещей, "А" должна выставить "Б" с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб!!! (не 18%, а 18 руб).
Фирма "Б" продает товар со своей наценкой в 118 руб (в т.ч. НДС 18%) фирме "В". Соответственно, "Б" выставляет с.ф. на 236 руб в т.ч. НДС 36 руб. И т.д.
Прав ли я?
Сергей66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 14:38   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите непрофессионалу!!!

если фирма А=усно, то будет цена реализации 218 руб, НДС=0.
а фирма Б продаст 236 в том числе ндс=36, получается вы написали правильно. а по поводу частичек ндс при каждой наценке, то на то и сущ -ют спец режимы, если вы фирма Б, то работать с фирмой А вам не выгодно..
Ольга29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 15:21   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите непрофессионалу!!!

2 Ольга29
Не совсм понял Вашу последнюю фразу. "если вы фирма Б, то работать с фирмой А вам не выгодно" ???...
Почему же. Ведь из предыдущего Вашего ответа явствует, ято фирма "Б" перечислив 236 руб в т.ч. 18 - НДС на фирму "А", сможет взять эти 18 рублей к зачету.
При последующей реализации за 336 руб., фирма "Б" выставляет с.ф. на 336 в т.ч. НДС 36 руб, 18 из которых она берет к зачету, т.к. фирма "А" выставила с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб.
Итак, налоги заплатят - первый продавец - 18 руб, УСНО ("А") - 0 руб., и "Б" - 18 руб.
Так почему же будучи "Б" работать с "А" не выгодно?
Сергей66 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2007, 17:10   #4
Злой гений!
 
Аватар для Lala
 
Регистрация: 08.11.2006
Адрес: Москва
Возраст: 46
Сообщений: 2,564
Спасибо: 14
Отправить сообщение для Lala с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите непрофессионалу!!!

Если закупать товар у УСНО фирме работающей на ОСНО то это не выгодно так как УСНО не является платильщиком НДС
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход

Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми.

"Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда
Lala вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 17:25   #5
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите непрофессионалу!!!

Цитата:
Сообщение от Сергей66
Если я правильно понимаю аббревиатура НДС - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость. Т.е. купил что-то, сделал наценку, продал. Заплатил налог с того, что прибавил к стиомисти.
Налог платится не с добавленной стоимости, а со всей стоимости.
Если при этом в том же периоде платился кому-то НДС, да еще и не нарушено ни одно из требований НК, то на уплаченный НДС можно уменьшить НДС, причитающийся в бюджет.
Иными словами, здесь нет привязки к наценке/надбавке, а есть два независимых механизма расчета для исчисления налога и для возможности уменьшения исчисленного налога. Соответственно, имеются различные комбинации результатов применения этих механизмов.

Последний раз редактировалось AlexVX; 25.04.2007 в 17:28.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 20:09   #6
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Помогите непрофессионалу!!!

Цитата:
Сообщение от Сергей66
Вот пример:
фмрма "А" покупает товар за 118 р. (в т.ч. НДС 18%). Делает свою наценку в 100 руб. и продает его фирме "Б", однако "А" - УСНО, следовательно не является плательщиком НДС.
по логике вещей, "А" должна выставить "Б" с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб!!! (не 18%, а 18 руб).
Фирма "Б" продает товар со своей наценкой в 118 руб (в т.ч. НДС 18%) фирме "В". Соответственно, "Б" выставляет с.ф. на 236 руб в т.ч. НДС 36 руб. И т.д.
Прав ли я?
А договора у вас какие? купли - продажи или поставки?
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 08:19   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите непрофессионалу!!!

Цитата:
Сообщение от Сергей66
2 Ольга29
Не совсм понял Вашу последнюю фразу. "если вы фирма Б, то работать с фирмой А вам не выгодно" ???...
Почему же. Ведь из предыдущего Вашего ответа явствует, ято фирма "Б" перечислив 236 руб в т.ч. 18 - НДС на фирму "А", сможет взять эти 18 рублей к зачету.
При последующей реализации за 336 руб., фирма "Б" выставляет с.ф. на 336 в т.ч. НДС 36 руб, 18 из которых она берет к зачету, т.к. фирма "А" выставила с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб.
Итак, налоги заплатят - первый продавец - 18 руб, УСНО ("А") - 0 руб., и "Б" - 18 руб.
Так почему же будучи "Б" работать с "А" не выгодно?
Сергей , вы не можете взять 18 руб к вычету!!! Фирма А выставит нулевую сч.ф так как не является плательщиком НДС
Ольга29 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot