Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.10.2014, 11:59   #721
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день, пожалуйста отзовитесь кто сдавал ПИК-НДС?
ayna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 09:10   #722
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Марго 82 Посмотреть сообщение
Скажите пжл, НДС восстанавливаем текущим периодом, или делать доп лист когда товары были приняты на учет?
Я восстанавливаю текущим кварталом - пока ни кто не придирался
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 13:33   #723
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от L_a_r_i_s_a Посмотреть сообщение
Б_С_К, Подскажи еще такой момент. По экспортному контракту мы получили несколько авансов в евро. Потом идет реализация. Вот мне реализацию пересчитывать по какому курсу? Я так понимаю по курсу полученных авансов. Но ведь их несколько. Как быть?
Б_С_К Вы пишите: "Складываешь все авансы и находишь средний курс - вот это и будет курсом реализации"

Я столкнулся с этим вопросом в 3 квартале: 2 аванса в ЕВРО - отгрузка.

Стал вопрос заполнения раздела 4 декларации НДС в части пересчета реализации для заполнения "Налоговая база" (код операции 1010401).

В п.3 ст. 153 указано, что налоговая база при реализации товаров на экспорт, в случае расчета в инвалюте, определяется в рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки (передачи) товаров.

Т.е. однозначно - налоговая база пересчитывается на дату отгрузки, а не на дату получения авансов.
Я так и сделал. Прав ли я?

Последний раз редактировалось Tato; 21.10.2014 в 13:36.
Tato вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.10.2014, 15:48   #724
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Tato Посмотреть сообщение
Я так и сделал. Прав ли я?
привожу ссылки:
Цитата:
Пунктом*4 ст.*153 НК РФ установлены правила определения облагаемой базы в части реализации товаров (работ, услуг) только в случае последующей оплаты, но ничего не сказано, каким образом следует рассчитывать налоговую базу в условиях частичной предварительной оплаты.
Минфин в письмах от 21.02.2012 N*03-07-11/51, от 13.02.2012 N*03-07-11/37, от 17.01.2012 N*03-07-11/13 указал на необходимость соблюдения в данном случае правила п.*14 ст.*167 НК РФ, подчеркнув, что исключений для операций по реализации товара (работ, услуг) по договорам, обязательства об оплате которых предусмотрены в сумме, эквивалентной некоторой сумме в иностранной валюте или у.е., нет.
В пункте*14 ст.*167 НК РФ сказано: если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день передачи имущественных прав, то на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.
Таким образом, при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет поступившей ранее частичной оплаты в рублях налоговая база определяется как полная стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) в рублях, включая оплаченную и неоплаченную части. Что касается правила, приведенного в п.*4 ст.*153 НК РФ, то его следует применять в отношении части стоимости товаров (работ, услуг), выраженной в иностранной валюте или условных денежных единицах, не оплаченной покупателем на дату отгрузки товаров (работ, услуг).
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цитата:
ПИСЬМО
от 22 июня 2012 г. N 03-07-08/160

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при выполнении работ (оказании услуг) в счет ранее поступившей оплаты (частичной оплаты) в иностранной валюте и сообщает.
Согласно п. 1 ст. 167 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: день выполнения работ (оказания услуг) или день их оплаты (частичной оплаты).
В соответствии с п. 3 ст. 153 Кодекса налоговая база при выполнении работ (оказании услуг), подлежащих налогообложению по нулевой ставке согласно п. 1 ст. 164 Кодекса, в случае расчетов по таким операциям в иностранной валюте определяется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения работ (оказания услуг).
В отношении иных работ (услуг) на основании п. 3 ст. 153 Кодекса при определении налоговой базы выручка налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату, соответствующую моменту определения налоговой базы при выполнении работ (оказании услуг), установленному ст. 167 Кодекса. В целях определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на день получения оплаты (частичной оплаты) в иностранной валюте в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг) сумма полученной иностранной валюты пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату ее получения. При определении налоговой базы на день выполнения работ (оказания услуг) в счет поступившей ранее оплаты (частичной оплаты) сумма полученной иностранной валюты пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения работ (оказания услуг). При этом на основании п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные налогоплательщиком с суммы оплаты (частичной оплаты), полученные в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), при соответствующем выполнении работ (оказании услуг) подлежат вычетам.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н.А.КОМОВА
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 08:29   #725
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, Скажи пожалуйста. Вот я собрала пакет документов для подтверждения нулевой ставки. Декларацию по НДС я передаю через интернет. А а как быть с документами? Их везти в налоговую этим же днем. Как их предавать?
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 08:56   #726
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от L_a_r_i_s_a Посмотреть сообщение
Их везти в налоговую этим же днем. Как их предавать?
Я отвожу в тот же день в налоговую, можно отсканировать все документы и отправить по Интернету вместе с отчетом
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 10:22   #727
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, Спасибо. Я лучше отвезу.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 13:43   #728
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте!У меня вопрос, можно ли выписать в одной с/ф продажа товара с ндс 18% потому что продаем на территории РФ, а вот поставка с 0%, так как постака из Казахстана(перевыставляем услуги поставки)
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.02.2015, 10:42   #729
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Аллочка56 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!У меня вопрос, можно ли выписать в одной с/ф продажа товара с ндс 18% потому что продаем на территории РФ, а вот поставка с 0%, так как постака из Казахстана(перевыставляем услуги поставки)
Вы продаете резиденту ? тогда о какой 0% ставке может быть речь?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 09:01   #730
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Получается,что мы организация Е товар покупает у организации А с НДС 18%, доставка с помощью организации Б с 0%, а продаем организации С товар с ндс 18%, а услуги доставки перевыставляем с 0%, можно ли так выписать счет на оплату и документы организации С? или нужно и доставку с 18% ставкой перевыставлять?
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 02:54   #731
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте. Правильно ли я понял экспортный НДС:
НДС на экспорт 0%. Т.е. при покупке товара в России (облагается по ставке 18%) за 118 руб., к возврату мы подаем эти 18 руб. таким образом покупаем товар по сути не за 118 руб. а за 100 руб. 18 руб. нам возвращает бюджет через ( время доставки + 3 месяца) в случае верно поданных подтверждающих документов. В каких нормативных документах можно почитать об этом?
Георгий К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 07:25   #732
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Георгий К. Посмотреть сообщение
В каких нормативных документах можно почитать об этом?
Глава 21 НК РФ
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 09:51   #733
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Глава 21 НК РФ
И все таки я правильно понимаю расчет?
Георгий К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:51   #734
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Георгий К. Посмотреть сообщение
И все таки я правильно понимаю расчет?
Если у Вас только Экспорт , то - да. К уплате НДС не будет. весь входящий пойдет на возмещение
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 07:07   #735
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здраствуйте!у меня вопрос!Мы покупаем плиты в России у российской организации(с НДС 18%), а продаем в Казахстан эти же плиты.Как нам казахам выставить плиты, с какой %-ой ставкой???
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 07:32   #736
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Девчонки, не знаю как поступить. Подтверждающие документы передала вместе с декларацией в январе и до сих пор нет требования. Так проверка будет или нет? Может мне им позвонить или лучше не надо? Камералка длится три месяца, 25 апреля срок истекает.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 07:23   #737
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Запросила выписку операций по расчету с бюджетом. Там начисляют каждый месяц 1/3 часть НДС по декларации к уплате. Почитала Консультант. Судебная практика о нарушении срока камеральной проверки неоднозначная. Вот статейку нашла интересную Требование с опозданием.doc
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 19:11   #738
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

L_a_r_i_s_a, по камеральной проверке, если нет вопросов, то о результате вообще не сообщают.
Что касается подтверждений экспорта, то обычно дополнительные документы или уточнения запрашивают в самые последние дни истечения срока проверки, чтобы ее соответственно продлить максимально.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 25.03.2015, 07:11   #739
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
то обычно дополнительные документы или уточнения запрашивают в самые последние дни истечения срока проверки, чтобы ее соответственно продлить максимально.
Вот. Скорее всего у меня так и будет.
Я тут начиталась, что много случаев, когда требование выставляют за несколько дней до окончания срока камералки и отправляют почтой. Пока требование дойдет они выносят решение о доначислении. Потом доказывай, что не верблюд.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 07:41   #740
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

L_a_r_i_s_a, все индивидуально конечно.
Зависит и от региона, и от Инспекции и от самого Инспектора.
Позвоните в Инспекцию в последний день истечения срока проверки, попросите контакты исполнителя, чтобы дали по номеру входящему.
И по идеи, должны в эл виде прислать требование, если вы подключены к эл документообороту.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot