Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.05.2011, 22:03   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Договор комисии, правильно ли я все делаю, что то я запуталась!!!!

Наша организация комитент и находится на ОСН, а комиссионер на УСН. Вот такой пример:
1) Мы - комитент отгружаем товар комиссионеру на сумму 452,00 в т.ч. НДС 68,95 (383,05 - без НДС)
Д45 К41

2) Комиссионер дает нам отчет, где есть такие графы:
а) сумма поставки 452,00
б) сумма реализации (как я понимаю уже с их наценкой) 785,00
в) комис.вознаграждение 333,00

и еще такие фразы:
комитенту, т.е. НАМ, причитаются денежные средства за реализованный товар за вычетом комиссионного вознаграждения 452,00, в.т.ч. НДС 68,95.Счет-фактура покупателю не выписывалась, т.к. товар продан через ККМ. Услуга оказана. Комиссионное вознагрождение удержано в полном объеме.

Я делаю на основании этого отчета следующие проводки:
Д90.2 К45 -383,05 - Реализ.отгр.товаров
Д62.1 К90.1 -785,00 - Учтена выручка
Д90.3 К68.2 - 119,74(785/1,18*18% - короче НДС с 785 рублей) - Начислен НДС (выписываю с/ф)
Д44.1.1 К76.5 - 333,00 - Учтены в составе расходов услуги комиссионера
Д76.5 К62.1 - 333,00 - зачтены услуги комиисионера на основании отчета
Ann1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 10:59   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Договор комисии, правильно ли я все делаю, что то я запуталась!!!!

Цитата:
Сообщение от Ann1980 Посмотреть сообщение
Счет-фактура покупателю не выписывалась, т.к. товар продан через ККМ.
Счет-фактура должен быть, оплата за наличный расчет на выписку счета-фактуры никак не влияет. Реализация товара должна быть учтена с НДС, а вознаграждение агента - без НДС.

По проводкам вроде все нормально, только не понятно, откуда у вас на 41-м входной НДС взялся. При покупке он должен быть выделен на 19-й, и с 41-го на 45 товар относится уже без НДС.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot