Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.05.2011, 12:17   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию НДС с уплаченных авансов

Помогите разобраться с авансами уплаченными!!! Я новый бухгалтер, стала проверять оборотки нашла "красные суммы" в 10.3 счете!! Начала разбираться, оказывается это связано с авансами!! В карточке субконто вижу, что была сделана предоплата (Д60 К51), дальше следует сразу же поступление материала (Д10.3 К60.1), выделен НДС (Д19.3 К60.1), далее зачтен аванс (Д60.1 К60.2) и формирование записи книги покупок (Д68.2 К19.3)!!!! Все!! Должна же быть еще проводка Д68 К76- принят к вычету НДС, Д76 К68- восстановленный НДС и Д68 К19- принят к вычету НДС по получ. мат., но счет-фактуру поставщик не предоставил!!!
Я вообще не могу разобраться, ну помогите!! Предоплата 13000 (Д60.1 К51)---- поступление мат-лов 9663,40 (Д10.3 К60.1)----- выделен НДС 1739,41 (Д19.3 К60.1)------ зачтен аванс 7674,20 (Д60.1 К60.2)------- НДС принят к учету 1739,41 (68.2 К19.3)!!!! Кто может помочь????
Почти глав бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:24   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС с уплаченных авансов

Почти глав бух, а в чем помочь-то? если счет-фактуры на аванс нет, то ндс с аванса не берется к зачету.
краснота в 10 счете к авансам тоже отношения не имеет, она означает что списали с 10 счета больше чем на него оприходовали

Цитата:
Сообщение от Почти глав бух Посмотреть сообщение
Я вообще не могу разобраться, ну помогите!! Предоплата 13000 (Д60.1 К51)---- поступление мат-лов 9663,40 (Д10.3 К60.1)----- выделен НДС 1739,41 (Д19.3 К60.1)------ зачтен аванс 7674,20 (Д60.1 К60.2)------- НДС принят к учету 1739,41 (68.2 К19.3)!!!! Кто может помочь????
как у вас авас зачтется с 60,2 если вы его на 60,1 повесили?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 20.05.2011 в 12:27.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:31   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС с уплаченных авансов

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Почти глав бух, а в чем помочь-то? если счет-фактуры на аванс нет, то ндс с аванса не берется к зачету.
краснота в 10 счете к авансам тоже отношения не имеет, она означает что списали с 10 счета больше чем на него оприходовали


как у вас авас зачтется с 60,2 если вы его на 60,1 повесили?
Ни я зачла, а прошлый бухгалтер, не могу разобраться!! Подскажите как пошагово это должно быть правильно оформленно, первый раз с авансами столкнулась!!! Счет 10 красный из-за того, что остатки не корректно перенеслись с 7.7 в 8.2, вот и разбираюсь!!
Почти глав бух вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.05.2011, 12:36   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС с уплаченных авансов

если у вас на аванс нет с/ф, то и проводки будут:
60,2 51 аванс перечислен
10 60 оприходованы материалы
19 60оприходован ндс
68,2 19 ндс принят к зачету
60,1 60,2 зачтен аванс

если оприходовано на 11402,81, а аванс был 1300, то с 60,2 на 60,1 зачитыватете 11402,81
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:37   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС с уплаченных авансов

Вот спасибо!!!
Почти глав бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 15:31   #6
I'll be back
 
Аватар для tenn
 
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС с уплаченных авансов

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
краснота в 10 счете к авансам тоже отношения не имеет, она означает что списали с 10 счета больше чем на него оприходовали
...или списали не тот материал (одинаковые названия материала, а код номенклатуры разный), т.е. из двух одноименных материалов, один списали дважды, а один - ниразу.
__________________
Ora et labora!
tenn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 19:20   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС с уплаченных авансов

Добрый вечер! Не могу разобраться, др. бухгалтер не зачел авансы при поступлении, 2 квартала уже сданы, как быть подскажите, как зачесть эти авансы???
Scarlett вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot