Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.05.2012, 20:33   #1
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

КсюнчикЛ, я КСки не заполняю, у нас это делают сметчики, а у вас в чем сложность, делайте КС, если для вас это обязательно, сейчас столько документов и ссылок к ним, что сам черт не разберется, что правильно, а что нет, в постановлении Госкомстата четко определено, что
Цитата:
а также работ в капитальном строительстве и строительно-монтажных работ (форма № КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).
поэтому, лучше написать письмо в свою налоговую с просьбой дать разъяснение по вашему вопросу, они в течении месяца обязаны вам ответить.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 10:29   #2
Бухгалтер
 
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: НН
Сообщений: 208
Спасибо: 1
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от Марина Августовна Посмотреть сообщение
я КСки не заполняю, у нас это делают сметчики
Получается, у вас договора в сметный ценах? А есть ли в договорных? И если есть, значит акты у вас в свободной форме? Претензий со стороны налоговиков не было? Поделитесь, Марина Августовна!
КсюнчикЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 10:57   #3
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от КсюнчикЛ Посмотреть сообщение
Получается, у вас договора в сметный ценах? А есть ли в договорных? И если есть, значит акты у вас в свободной форме? Претензий со стороны налоговиков не было? Поделитесь, Марина Августовна!
У нас есть договора в договорных ценах, нам выполняли работы субчики по укладке борта дорожного, был протокол согласования цены и акт (не КС-2), пока за этот период только аудиторы смотрели доки, налоговая по НДС запрашивала, но замечания не сделали.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.05.2012, 11:06   #4
Бухгалтер
 
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: НН
Сообщений: 208
Спасибо: 1
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Марина Августовна, спасибо! Удачи!
КсюнчикЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:56   #5
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

КсюнчикЛ,
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 08:00   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Добрый день! Подскажите как быть, пожалуйста... Принесли КС-ки... А них даты выполнения-работ август-октябрь. Наш ГБ говорит, что ничего страшного... Закрались сомнения... Получается, что работы, которые были выполнены в августе и сентяюре мы к учету только в октябре примем и ндс по ним к вычету поставим... Это правильно? Или должны быть отдельные документы например на период с августа по сентябрь и на 2 недели октября? Совсем запутались....
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 08:12   #7
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите как быть, пожалуйста... Принесли КС-ки... А них даты выполнения-работ август-октябрь. Наш ГБ говорит, что ничего страшного... Закрались сомнения... Получается, что работы, которые были выполнены в августе и сентяюре мы к учету только в октябре примем и ндс по ним к вычету поставим... Это правильно? Или должны быть отдельные документы например на период с августа по сентябрь и на 2 недели октября? Совсем запутались....
Вам счет-фактуру выписывают какой датой, октябрем на весь объем, так? Октябрем НДС к вычету и принимайте.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 08:15   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Октябрём. Спасибо большое!!!
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.10.2012, 08:35   #9
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Пожалуйста
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 12:24   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Доброго времени суток.
Вопрос частично касается КС-ок
В июне выполнены подрядные работы, закрыто КС-ками, актами и счет-фактурой весь объем работ.
В сентябре компания-заказчик просит переделать КС-ки сентябрем. Я пока не пойму чем это обернется для нашей компании. (заказчик крупный, не хочется портить с ним отношения)
Перерасчет всех налогов?
Прошу помощи разобраться.
ponatalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 13:15   #11
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от ponatalya Посмотреть сообщение
Перерасчет всех налогов?
НДС и прибыль точно, списание материалов под этот объем будет в незавершенке
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 13:22   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Понятно... не весело.
вообще как объяснить например в ФНС почему вдруг поменялись даты актов и счетов-фактур?
ponatalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 13:28   #13
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от MARIN) Посмотреть сообщение
НДС и прибыль точно, списание материалов под этот объем будет в незавершенке
Здравствуйте, а что будет если сторнировать акты в 3 квартале, а не во втором? Какие штрафы могут быть?
Victori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 13:28   #14
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от ponatalya Посмотреть сообщение
вообще как объяснить например в ФНС почему вдруг поменялись даты актов и счетов-фактур?
Напишите, что Заказчик не подписал акт, так как были недоделки в выполненных работах или валите все на ошибку бухгалтерии, что акты были не подписаны, а в в учете все отражено и счет-фактуру выписали, и материалы списали.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 13:30   #15
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от Victori Посмотреть сообщение
Здравствуйте, а что будет если сторнировать акты в 3 квартале, а не во втором? Какие штрафы могут быть?
сторно вы в Бух.учете сделаете, прибыль идет нарастающим итогом, а НДС придется скорректировать во 2-м квартале. Штрафа не будет, у вас уменьшение НДС, просто придется писать пояснения
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:09   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Спасибо за ответы - будем договариваться
ponatalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:23   #17
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от MARIN) Посмотреть сообщение
сторно вы в Бух.учете сделаете, прибыль идет нарастающим итогом, а НДС придется скорректировать во 2-м квартале. Штрафа не будет, у вас уменьшение НДС, просто придется писать пояснения
Так интересно, что может быть, если не сдавать уточненку, а минусовать выполнение в 3 квартале? Бюджет ведь не потеряет ничего, по идеи.
Victori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 19:54   #18
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: КС-2 и поэтапная сдача работ

Цитата:
Сообщение от Victori Посмотреть сообщение
Так интересно, что может быть, если не сдавать уточненку, а минусовать выполнение в 3 квартале? Бюджет ведь не потеряет ничего, по идеи.
«В каких случаях организация обязана подать уточненную налоговую декларацию».
Цитата:
по каким налогам можно применять нормы статей 54 и 81 Налогового кодекса РФ о перерасчете налоговой базы без представления уточненных деклараций. В текущем периоде обнаружены ошибки, допущенные в прошлых периодах и повлекшие переплату

Возможность применения норм этих статей существует только в отношении налога на прибыль, транспортного налога, НДПИ и единого налога при упрощенке.

Это объясняется следующим.

Совокупность положений пункта 1 статьи 54 и статьи 81 Налогового кодекса РФ предусматривает три варианта исправления ошибок, которые повлекли за собой излишнюю уплату налога. Выбор любого из этих вариантов – право организации.

Одним из вариантов является уменьшение налоговой базы в том периоде, когда ошибка была обнаружена, на величину завышения, допущенного в предыдущих периодах. По составу налогов никаких ограничений абзац 3 пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса РФ не содержит, поэтому из его буквального толкования можно сделать вывод, что таким вариантом организация вправе воспользоваться в отношении любых налогов. Однако применительно к большинству из них механизм реализации данного права отсутствует.

В частности, глава 21 Налогового кодекса РФ не содержит норм, позволяющих корректировать налоговую базу и сумму налога текущего периода при обнаружении ошибок в прошедших периодах (письмо Минфина России от 7 декабря 2010 г. № 03-07-11/476). Более того, в соответствии с пунктами 3 и 11 раздела II приложения 5 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 при обнаружении ошибок организация должна внести исправления в книгу продаж. А для этого необходимо составить дополнительный лист к книге продаж за тот период, в котором была допущена ошибка. Корректировать показатели книги продаж в текущем периоде (периоде обнаружения ошибки) организация не вправе. Таким образом, ошибку, допущенную при определении налоговой базы по НДС в прошедшем периоде, можно исправить единственным способом – представив за этот период уточненную налоговую декларацию.

Однако это правило не относится к случаям, когда организация не приняла к вычету НДС в том периоде, в котором были выполнены все условия для этого. Применение налогового вычета в более поздних периодах не является ошибкой. Положения подпункта 1.1 статьи 172 Налогового кодекса РФ позволяют воспользоваться вычетом в течение трех лет с момента принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг). Соответственно, «поздний» вычет просто отразите в текущей декларации за налоговый период. Сдавать уточненный отчет не нужно.

При оценке возможности применения положений абзаца 3 пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса РФ к другим налогам нужно учитывать следующее. Расчеты налоговой базы за текущие отчетные (налоговые) периоды отражаются в налоговых декларациях (п. 1 ст. 80 НК РФ). Следовательно, результаты пересчета (уменьшение) налоговой базы из-за ошибок, допущенных в прошедших периодах, тоже должны быть зафиксированы в декларациях за текущие периоды.

В настоящее время корректно отразить такие операции можно только в декларациях по налогу на прибыль, по НДПИ, по транспортному налогу, по ЕСХН и по единому налогу при упрощенке. При этом бухгалтеру нужно быть готовым к тому, что налоговая инспекция затребует от него объяснения по поводу уменьшения налоговой базы. Существующие формы деклараций по акцизам, налогу на имущество, земельному налогу и ЕНВД не позволяют отразить в них результаты пересчета налоговой базы за предыдущие периоды. Следовательно, чтобы исправить допущенные ошибки, организации придется подавать уточненные налоговые декларации.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot